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老师好,去年暂估了30万,只收到了15万的发票,剩下15万不会收到发票了,在2025年的汇算清缴进行了调增并补交税款。请问这种情况我的账上要如何处理?我不想一直挂着太多的暂估。

2026-06-10 14:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-10 14:27

您好,把暂估红冲掉,有发票的用发票冲掉,没票的直接红冲就可以

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您好,把暂估红冲掉,有发票的用发票冲掉,没票的直接红冲就可以
2026-06-10
同学,你好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
2023-05-18
同学你好 这个只做调增缴税的就可以
2023-06-13
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2026-04-20
你好;      发票和你暂估金额是一致的话; 直接做 ;借管理费用 贷   管理费用-暂估 ;  借应付账款-暂估贷应付账款- 某单位   
2022-12-30
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