您好 应该做到2月啊 您2月进项认证申报表才有进项税额 账上也有进项税额 怎么会不一致? 一月份应该 借 费用 借 应交税费-待认证进项税额 贷 银行存款 2月认证后 借 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费-待认证进项税额 这样账上进项税额跟申报表一致啊

老师 我问题标在 图片上面啦 麻烦帮忙解答下哦
老师您好,麻烦您帮我解答一下图片上面这个实务问题,谢谢了
老师您好!问题在下面的图片里,请解答谢谢!
老师,麻烦解答一下这题,谢谢啦
老师您好,麻烦帮忙解答一下这几个题,谢谢啦!
做牙齿类的医疗器械公司业务少注册资金能从300万元减资到1万元吗?有啥影响
25年3月支付 24年12月工资 当时25年3月支付分录为(没计提工资,直接支付的) 借: 管理费用 2万 贷: 银行存款 2万 现在报25年汇算清缴表,工资薪金支出 这笔2万的 账载金额写多少? 实发金额多少 税收金额多少
国企做预算需要什么?有哪些具体步骤
做牙齿的小规模纳税人公司,业务很少,想减资到1万元可以吗
老师,个税申报错了,怎么改
老师,请问,我25年开了票出去,然后暂估了成本,款是26年收回来了,然后支付出去了,请问这个是没有票的,我现在做25年的汇算清缴,这个暂估的话,我可以现在调增吗?
老师,科技型企业有什么优惠政策吗,账务有什么需要特别注意的吗?
现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
个税上的本年累计数,应该和汇算清缴哪个数保持一致?
现金管理服务费16万/每月,一直到2026.12月,请问计入什么费用?
您看我这样理解对么
请问转出多交增值税 是什么意思
这也是我之前在网络上看到的,其实我也不大理解为什么要用这个科目,我以为是个过渡的,结转时一定要用到这个科目
请问当月进项多少 销项税额多少
就比如我上面图片上的金额,1月进项未认证2,销项1,留底税额5那么当月结转应如何做账呢
前期留抵税额5 当时怎么写的分录
跟我第二个图片一样 最后放到了未交增值税里,我不确认这么做对不对 所以想要一个正确的处理方法
那就放在未交增值税科目 后面不需要再写了啊 销项税额1万写分录 借 应交税费-应交增值税-销项税额1 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 贷 应交税费-未交增值税1 这样一写应交税费-未交增值税就剩借方4万
好的,谢谢老师!!我再理解一下
不客气哈 欢迎有疑问继续提问