您好,是无偿给他们的吗?作为销售费用

老师,我们业务这边,客户的样品因质量问题需要补货,因为是国外客户,样品基本都是不会退回来,但后面我们又要补样品给客户,样品又不收钱。用什么途径出口呢!报关出口的话,又不收钱,报关单没有单价和金额。就种情况我们应该怎样处理呢
老师请,给客户发出的样品不收回不收费,发出后和月未结转怎么做账务处理?
请问老师,就是我们给客户发了6盒产品,然后客户没有收到,现在快递公司只给我们赔500元,我们的产品是699一盒,然后我们又重新给客户寄了两盒,没有收钱的,请问我的账务处理是哪样做的,具体分录怎么做
老师,我们购了原材料做了样品送给客户,没开发票,也不收钱,我们应该怎么帐务处理
老师,我们给客户提供的样品没有收钱怎么账务处理和成本结转
开出银行承兑的分录怎么做,还是什么保证金的形式
老师好,做工商年报时被投资企业是年报年度内注销了,那么年报要把这家被投资企业删除吗
老师好,原来固定资产——基建 入账是100万,现在评估后价值为200万,中间差的这100万,我重新记一笔会计分录,金额是100万,那我卡片里面录的时候,是直接新增一个吗?还是说在原来的卡片里面新增
老师,您好,申请发票提额,在哪里申请呀
老师您好,公司是在抖店上卖商品的,25年7月之前是按照提现净额确认的收入,按照提现到对公账户的金额报的税,但是抖音平台给的补贴公司开的服务费发票,报了服务费收入,做账时做的借:应收账款-北京有竹居网络技术有限公司(抖音平台给的) 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税。这个应收账款一直挂在公司账上了,要怎么才能冲销呢? 平台收的技术服务费也会给公司开发票,之前做得分录是: 借:销售费用-平台服务费 贷:应付账款-北京有竹居有限公司 (这种应该怎么冲销掉呢?实际上是提现时平台就会扣掉这些费用)
季报在电子税务局需要申报现金流量表吗
老师那个年底汇算清缴挂往来太多了个人往来老板是不是要调增
老师好,单位通过资产评估入账的下列资产,入固定资产之后,需要折旧吗? 地面硬化 绿化
小公司,2022年购入房产,没入账,2026补记了固定资产,大多数这种情况的公司的折旧费是怎么补记的呢
老师,请问收回土地占用费是计入哪个科目
可是没有金额
按现售价吗
嗯对,按照现售价格的
老师,用作销售部打版呢,改怎么处理
作为销售费用的展览费了这个
老师,这个成本怎么结转呢
你说的是销售费用怎么接转吧
我是说的这批成本作为样品我们赠送给客户,你说按照销售价格把这批产品处理为销售费用,作为成本这块,也是️成本的,也需要结转成本的
成本这块,按照样品采购价格,或者是你自产的价格,结转