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老师,我们是商贸类外贸出口企业,5月份出口一批货物收到美金7992,当天就结汇了,我入账,借,银行存款-外币 贷,应收帐款-外商 ,按照当月首个工作日得汇率结算,然后结汇时,借,银行存款-人民币 贷,银行存款-外币,中间差额计入财务费用-汇兑损益,是这样操作吗

2023-06-21 20:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-21 20:38

对的,是的,是这么做的。

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快账用户7187 追问 2023-06-21 20:40

然后发票我是六月份开具的,开具时按照六月份的首个工作日得汇率折算,借,应收账款,贷,主营业务收入,但是六月和五月汇率不同,这个差额怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-06-21 20:43

这差异也是挂着财务费用

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快账用户7187 追问 2023-06-21 20:43

好的,谢谢您

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齐红老师 解答 2023-06-21 20:44

不用客气,工作愉快。

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对的,是的,是这么做的。
2023-06-21
1没有问题 没问题 你这是要用美 元换算人民币入账处理的。
2020-11-08
同学你好 对的 是这样的
2022-12-12
你好,是的,你说的很对的
2021-06-11
你好,学员,稍等一下的
2022-10-24
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