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老师合作社参观学习,在专项资金里报销差旅费,这样处理对吗? 借管理费用—差旅费 贷银行存款 借专项应付款 贷营业外收入—政府补助收入

2023-06-22 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-22 21:12

同学,你好 借管理费用—差旅费 贷专项应付款

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快账用户5976 追问 2023-06-22 21:15

老师能不能,把这笔业务完整凭证做一下,谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-22 21:19

同学,你好 借:银行存款 贷:专项应付款--专项资金 借:费用 贷:银行存款 借:专项应付款--专项资金 贷:营业外收入

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同学,你好 借管理费用—差旅费 贷专项应付款
2023-06-22
您好,收到时:借银行存款,贷:其他应付款-专项款,购买固定资产时:借:固定资产,贷:银行存款,同时借:其他应付款-专项款,贷:营业外收入,;分录是正确的,需要缴纳所得税的
2021-10-13
你好!专项资金实际发生时,是实际支付资金出去的时候?
2023-02-23
你好; 你开票是什么税率的;我看看怎么做账; 这个属于专项补助的吗
2024-05-14
可以 就是需要你们做一个专用台账 收到多少钱 收到的时间 支付出去多少 用在哪里 收款单位
2020-11-25
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