同学,你好 购进 借库存商品-模具,贷应付
公司(一般纳税人)外购礼品,在做活动的时候,赠送给客户,做了视同销售,当月购进当月送出,假设是取的普票,分录为: 1、购买礼品时,借:库存商品 20000 贷:银行存款 20000 2、活动送出时,借:销售费用-促销费 20000 贷:其他业务收入 17699.12 应交税费-应交增值税-销项税额 2300.88 3、结转成本时,借:其他业务成本 20000 贷:库存商品 20000 老师,这样的一个分录,对吗
请问老师,我公司生产销售模具,此模具用来给客户生产产品(所以入在辅助材料),模具费是客户承担,我们公司先垫付,月底开票给客户收模具费,但是模具我公司都是外协的,不经过我司生产,所以月底外协入给我们时,这样入账:借:原材料—辅助材料 贷:应付款 然后开销售发票收款:借:应收 贷:主营业务收入—模具 销项税金 结转模具成本:借:主营业务成本—模具 贷:原材料—辅助材料 这样走账可以吗?因为模具也是我司的主营业务,之前一直没有单独入在模具里都是入在原材料,我现在不好把模具单独分出来
老师,当时帮他买一个固定资产费用150万,之后卖给他150万 这两笔账怎么做分录啊 买的时候 借固定资产 进项 贷银行存款 卖的时候 借应收账款 贷其他业务收入 销项税额 我总感觉不对
老师,我公司购进模具一副,然后直接销售给下家,购进借固定资产-模具,贷应付,销售借应收,贷其他业务收入,那结转模具成本的时候分录怎么做啊,借其他业务成本,贷是啥?
老师好,销售原材料记其他业务收入,那成本就是购买原材料的价款呗,借原材料,贷应付账款,前面购买原材料没有付款,记这一笔分录,后面销售的时候借其他业务收入贷银行存款,是这么理解吗
老师好,之前多收了几百元的货款,对方不要了我们也没有退回,怎么平账啊
老师,我们现在有自己的品牌公司、供应链公司、it技术公司和装修公司,比如说加盟商那边要打进70万,我们该用什么公司去收款,这个款该如何分流?老板的意思是这个钱到底要怎么去收,加盟商的钱是不是可以直接进品牌公司然后分流到各个业务公司?
老师,小规模企业收取加盟费,税率是按6%还是按1%算?
老师,我们是私立学校,学费是每年6月份收取一年的学费,每生8500元,因为当月收学生太多,收了87个人,金额一共是739500,当月6月份没有开具发票,申报了未开票收入,但是9月份这87个人里面有1个人需要退费,9月份先开一张整数发票,再开一张退费的负数发票,那9月份申报增值税,这个收入在增值税报表里怎么填
赵老师,你好,请问个体工商户申报目前除了需要做 增值税 附加税 经营所得预缴 经营所得汇算清缴 工商年报外还需要做别的吗? 需要做综合所得申报吗
请问在计算残保金时,去年成立的企业,“上一年平均工资、人数”怎么界定呢?是按去年成立(比如5月1日)到去年12月31日,还是按去年成立到今年(2024年5月1日-2025年4月30)呢?
建筑公司买茶叶,发票开专票还是普票?
请问老师,我这月升的一般纳税人,这月升之前,开了小规模的普票了,这月开进来的进项专票,可以抵扣吗
老师好:一个公司有入库金额,跟退货金额,这个会计分录应该怎么做?
个人给公司开劳务费发票,可以开多少,个人要交税吗?
模具可以附住设备来一起加工产品的,入库存商品吗?不应该是因定资产吗,一套模具很贵的,几万块一套
同学,你好 你不是要出售这个嘛?? 出售的话,买进来入库存商品