你好,收到委托加工加工费发票,分录是 借:委托加工物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目

委托加工物资,委托方做账都需要什么原始凭证?
我们提供原材料委托别人加工,委托加工费发票都开了,但是委托加工好的货物收到一部分,这怎么做账务处理
老师,收到委托加工加工费发票,应该做什么原始凭证呀?
老师,我们委托外单位,加工配件,我们发原材料,只付加工费,受托发票应该怎么开
老师,你好。在金蝶系统中的委外加工业务。 出库时,通过委托出库单生成凭证: 借:委托加工物资-材料费 贷:原材料 入库时,通过委托加工入库单生成凭证: 借:半成品 贷:委托加工物资-材料费 委托加工物资-加工费 那委托加工物资-加工费这个科目的借方是通过什么单生成的凭证呀?(就是什么单生成的凭证科目是在委托加工物资-加工费的借方)
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
餐饮食堂需要交印花税吗
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
需要附收料单吗
你好,委托加工费,原始凭证可以就只有:加工费的发票
好的,谢谢你。
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