你好,学员,不是的,有个附表填写高新技术企业证书编号即可的
北京高新企业税收优惠需要在税务局备案吗?从哪能查到以前税务局审核通过的备案
我在进行高新技术企业所得税优惠备案,就是申请按15%税率纳税,提示这个是什么意思呢?
请问高新技术企业享受企业所得税税收优惠15%,需要到税务局备案吗,怎么个流程?
高新技术企业所得税优惠需要在电子税务局系统自己进行备案吗?
高新企业的辅助账不需要再系统报了是吗 是留存备查是吗 是自己在电子税务局下载下来 自己填好了 留存是吗
老师 我是代账会计 然后想在公司走工资可以吗? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一个月工资2900 这种情况下 我的工资可以申报工资薪金税前扣除吗? 可以不交社保吗?
老师好 我想请问(财务会计部分): 资金预测法的三种方法,销售百分比法是预测delta数也就是预测期的资金增加金额(变动额的概念),而剩余两个方法:因素分析法和资金习性预测法,这两个是算预测期一整年的资金总需求,是这样吗?因为感觉听着听着有点迷糊了,麻烦老师指点一下,谢谢。
老师,公司A按合同价88%反包给公司B,另外收取12%管理费,合规吗?
老师你好,A公司100%控股B公司,现想把公司所有资产,债权转到B公司,想注销A公司,如何处理
一家建筑公司,实收资本500万,股东前期把实收资本转入公司,因为公司需要资金他又取出。现在已经办理减资减到50万。营业执照已经变更,请问现在税务登记变更能直接调整实收资本吗?之前取出挂的往来,这部分账务怎么做
家权老师请回复:25号和您聊过关于小规模纳税人空调维修开票的问题,我再跟您确认一下:我要维修或者安装金额是10000,那么所需要的配件或者设备是1000需要开进项票,就是借记库存商品1000 贷记银行存款1000,那我开的票上是安装费或者维修费10000,借记应收账款10000, 贷记收入和应交税费 ,同时结转成本1000,涉及的人工我记到管理费用工资里面,这个完整的过程应该是这个样子的,对吧!
2024年股东从公司借款,2025年股东又归还了借款,现在税务要我提供2024年其他应收款明细账,这种情况需要补缴个税吗?
公司购买稻谷,把稻谷加工脱壳后直接销售大米,增值税和企业所得税免吗
竹木行业会计分录和成本核算
一般纳税人进货进项票未抵扣怎样做账,抵扣时又怎样写分录
就是在申报的时候有个附表填写编号就行对吧?我是小微企业,小规模纳税人,季报,所以提前问问。
那 22 年汇算清缴时候,没有享受加计扣除政策,是因为我没有进行项目备案是吗?我们是 22 年 11月取得证书的,项目有的还在补。
就是在申报的时候有个附表填写编号就行对吧?我是小微企业,小规模纳税人,季报,所以提前问问。 是的,你数的哦很对的
那 22 年汇算清缴时候,没有享受加计扣除政策,是因为我没有进行项目备案是吗?我们是 22 年 11月取得证书的,项目有的还在补。 你说的是研发费用吗
是的,研发费用
研发费用,部分高新企业,都可以加计扣除的
那我的是因为没有把项目拿去备案,所以才没有加计扣除是吗?
那我的是因为没有把项目拿去备案,所以才没有加计扣除是吗? 你可以直接加计扣除,只要报表有研发费用科目金额的
但是22年汇算清缴的时候没有让我直接加计扣除,说是不符合条件,后来,前几天税务局发了一个表,上面就显示加计扣除是0.然后还让我写了个情况说明是什么意思?
就是要加计扣除,你没有,税务局让你说明为啥不加计扣除的
但是我填了呀
加计扣除的附表有填写吗
有的,都填了
但是22年汇算清缴的时候没有让我直接加计扣除,说是不符合条件,后来,前几天税务局发了一个表,上面就显示加计扣除是0.然后还让我写了个情况说明是什么意思? 这句话就是没有填写加计扣除的意思
不是的,您看看,红的标出来的数据,就是我们的,这是税务局发来的几个公司的情况。我看看那个表,有一个公司也和我公司情况一样。所以我问一下老师,是不是我们项目没有备案的原因,才会这样
如果是初次填写,与备案有关系的
那我是需要拿着项目认定书去税务局备案,然后修改一下22年汇算清缴的申报是吗?
那我是需要拿着项目认定书去税务局备案,然后修改一下22年汇算清缴的申报是吗? 如果你们想加计扣除的话,要的