你好,学员,不是的,有个附表填写高新技术企业证书编号即可的

我在进行高新技术企业所得税优惠备案,就是申请按15%税率纳税,提示这个是什么意思呢?
请问高新技术企业享受企业所得税税收优惠15%,需要到税务局备案吗,怎么个流程?
高新技术企业所得税优惠需要在电子税务局系统自己进行备案吗?
高新企业的辅助账不需要再系统报了是吗 是留存备查是吗 是自己在电子税务局下载下来 自己填好了 留存是吗
老师。高新技术企业初次申请成功。税务和工商或者其他部门 我需要去登记或者备案或者别的什么操作才能正常的享受高薪的优惠政策吗。或者我从电子税务局看哪里可以看出我公司是高薪企业
老师,我们把货车卖掉了,原值是94247.79元,之前一次性计提了折旧86171.19元,后面就再也没有计提折旧了,然后就卖掉了,那我借:固定资产清理(原值-折旧)这个折旧是86171.19元吗?还是贷:累计折旧86171.19
开红字发票,选择开票有误还是服务中止? 25年12月开出4万蓝字发票应收帐款,现在这比业务取消了
老师好,衣柜加工厂,刚开工快一个月了,内账怎么做,可以像流水账一样,进出账,要用哪种电子表格模板,模板在哪,谢谢
股东撤资,小企业会计准则,现金流量表应写到哪
老师您好,我明天要接手一家小型微利企业的高新企业,他一个月有 100 多张凭证,然后主要是做购进仪器,把仪器组装卖出去的。这种公司我应该要注意哪些东西啊?注意哪些事项会比较好?因为马上要进行企业所得税汇算清缴了。主要是商贸,也是高新,没有自主研发,做研发辅助账,享受高新企业加计扣除,有什么风险?请您一一说明,谢谢
老师,请问公司25年一整年都没有经营业务,但是之前还有待摊费用,25年每月账上都进行了摊销,汇算的时候这个待摊费用可以税前扣除吗?
老师请问,公司代付的款项,但又收到对方的发票,这个发票怎么入帐。
拿营业外收入冲自己成本怎么做账
老师您好,我想问一下个体户是不是汇算清缴是不是只需要做个人经营所得,有一个预缴纳税申报这个是什么意思需要做吗
请问,个人所得税手续费退回如何操作?
就是在申报的时候有个附表填写编号就行对吧?我是小微企业,小规模纳税人,季报,所以提前问问。
那 22 年汇算清缴时候,没有享受加计扣除政策,是因为我没有进行项目备案是吗?我们是 22 年 11月取得证书的,项目有的还在补。
就是在申报的时候有个附表填写编号就行对吧?我是小微企业,小规模纳税人,季报,所以提前问问。 是的,你数的哦很对的
那 22 年汇算清缴时候,没有享受加计扣除政策,是因为我没有进行项目备案是吗?我们是 22 年 11月取得证书的,项目有的还在补。 你说的是研发费用吗
是的,研发费用
研发费用,部分高新企业,都可以加计扣除的
那我的是因为没有把项目拿去备案,所以才没有加计扣除是吗?
那我的是因为没有把项目拿去备案,所以才没有加计扣除是吗? 你可以直接加计扣除,只要报表有研发费用科目金额的
但是22年汇算清缴的时候没有让我直接加计扣除,说是不符合条件,后来,前几天税务局发了一个表,上面就显示加计扣除是0.然后还让我写了个情况说明是什么意思?
就是要加计扣除,你没有,税务局让你说明为啥不加计扣除的
但是我填了呀
加计扣除的附表有填写吗
有的,都填了
但是22年汇算清缴的时候没有让我直接加计扣除,说是不符合条件,后来,前几天税务局发了一个表,上面就显示加计扣除是0.然后还让我写了个情况说明是什么意思? 这句话就是没有填写加计扣除的意思
不是的,您看看,红的标出来的数据,就是我们的,这是税务局发来的几个公司的情况。我看看那个表,有一个公司也和我公司情况一样。所以我问一下老师,是不是我们项目没有备案的原因,才会这样
如果是初次填写,与备案有关系的
那我是需要拿着项目认定书去税务局备案,然后修改一下22年汇算清缴的申报是吗?
那我是需要拿着项目认定书去税务局备案,然后修改一下22年汇算清缴的申报是吗? 如果你们想加计扣除的话,要的