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老师我想问一下,我去年跨年专票退回开红字负数发票了,做了冲红分录,那这个退回发票第二三联和红字负数要放一起做账吗

2023-06-25 10:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-25 10:53

退回发票第二三联和红字负数要放一起做账

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快账用户2503 追问 2023-06-25 10:54

谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-25 11:05

好的,祝你工作顺利!

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退回发票第二三联和红字负数要放一起做账
2023-06-25
你好,最方便的办法是把这三联放在一起,都放在凭证后面,方便后期查询。要分开的话,以后还得再找,很麻烦。
2022-12-28
是的,就是那样操作就是
2023-04-20
你好,同学! 凡是本月发生已确认收入的销售退回,无论是属于本年度还是以前年度销售的产品,均应冲减本月的销售收入,借记“主营业务收入”科目,贷记“银行存款”、“应收账款”科目,并红字贷记“应交税金-应交增值税(销项税额)”科目。如已经结转销售成本,同时应冲减同一月份的主营业务成本,借记“库存商品”科目,贷记“主营业务成本”科目。未确认收入的发出商品的退回按计入“发出商品”科目的金额,借记“库存商品”等科目,贷记“发出商品”科目。资产负债表日及之前售出的商品在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之内发生退回的,应当作为资产负债表日后事项的调整事项处理。 如果属于资产负债日后事项的调整事项,按日后事项处理。如果不是上述方法处理。
2022-05-08
你好,自己保存好了就可以的,你们只需要拿第一联做账。
2022-07-23
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