你好,季度30万以内的10栏填写 超过的话,在你上面写的那个金额里面。

老师,今年小规模减按1%开票,我公司每季度不超过30万,不用交税的,在增值税申报表中,我是把当月的不含税销售额直接填在免税销售额里,还是应该填在3%征收率的那一栏,再填写减免税申报明细表啊
、A是B的母公司,2020年12月30日,A与B签订设备销售合同。A将其生产的一台设备销售给B,不含税售价300万元,设备成本为200万元。B将购买的设备作为管理用固定资产,当日投入使用,采用年限法计提折旧。预计使用年限5年,预计净残值为零。不考虑递延所得税影响。(1)写出2020年该固定资产在B个别资产负债表中列示金额。(2)计算2020年该固定资产在合并资产负债表中应列示金额。(3)写出2020年A公司在合并工作底稿中编制的相关抵销分录。
A是B的母公司,2020年12月30日,A与B签订设备销售合同。A将其生产的一台设备销售给B,不含税售价300万元,设备成本为200万元。B将购买的设备作为管理用固定资产,当日投入使用,采用年限法计提折旧。预计使用年限5年,预计净残值为零。不考虑递延所得税影响。(1)写出2020年该固定资产在B个别资产负债表中列示金额。(2)计算2020年该固定资产在合并资产负债表中应列示金额。(3)写出2020年A公司在合并工作底稿中编制的相关抵销分录。
老师,22年6月新疆公司销售自己使用过的车,23000元,应该怎么填写申报表,直接在“销售使用过得固定资产不含税销售额”中填写23000吗
老师,我销售自己使用过的固定资产小汽车,这是23年1月购进的二手车,当时用二手车发票全额入账,现在销售了产生销项税额2000多,我手里现在有进项发票1000元,可以可以抵扣吗,我这收入按无票收入填到13%那栏申报对吗
老师,财税2026第10号公告全文,可以发一下吗?谢谢
收到所得税汇算清缴退税,账务处理怎么做?
老师进货一批产品,然后再加工成其他另外一些产品来卖,这种卖出去的要分清单来做账吗?应该怎么做?不需要交消费税,是一般纳税人,就是买进来的是石头,然后卖出去的是碎石啊,碎屑啊,各种规格的
其他应付款借方负数余额,正常吗?
发现以前的费用错的有点多,想要重新做账,是不是涉及更正报表,先更正财务报表还是企业所得税?
老师,我想问一下比如有人预支了2000元,工资,计提的时候我怎么计提比较好,还有发放的时候
比如我们公司是卖酒水的,他拿了酒水1000元,本来是主营业务收入。然后他没有给钱。钱就从工资扣,怎么写分录 ,计提的时候写分录, 扣款的时候写,应收账款,主营业务收入
餐饮店月营业额在25-30万,能办理额定增收吗?如果不能办,怎么合理避税
一次性奖金申报个税,一个人如果在2家公司任职,一次性奖金申报2家都能申报吗,还是一个人只能在一家申报
老师。想问一下就是计提工资的时候,比如员工拿了公司的东西抵扣工资,还有迟到扣款什么的。这个怎么计提啊,发放的时候怎么写分录了,
不超过30万,只填写10栏就可以吗
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,增值税补交,企业所得税要补申报吗?
你好对的,是的,需要的。
老师,这笔销售二手车的在1栏,填写23000就可以了吧
你好可以可以可以的
销售收入只有一笔23000,小微企业税率2.5%,应纳税所得额23000×25%=5750,减免5175,本期补所得税23000×2.5%=575,这样填写对吗
你好,你这个没有成本吗?如果没有成本的话,之前年度没有亏损是这么做的。
买车的时候没开发票,签了协议,后续保养有开过发票,能做成本吗
车在你单位的名下吗?只要在就可以啊。
是挂在公司名下的,买车花了29000,没开票,这个能做成本吗
可以做,可以正常做,只要在你单位的名下就行,没有发票的这一部分不允许抵扣,你正常做固定资产按月折旧。
就是保养费填在营业成本里,折旧填在专门的折旧栏里吗
折旧也可以做成本的。
车我们只用了1年,计算折旧时,23000算做残值吗,6000元在1年里进行折旧吗?
可以的,可以这么做的。