你好,季度30万以内的10栏填写 超过的话,在你上面写的那个金额里面。
老师,今年小规模减按1%开票,我公司每季度不超过30万,不用交税的,在增值税申报表中,我是把当月的不含税销售额直接填在免税销售额里,还是应该填在3%征收率的那一栏,再填写减免税申报明细表啊
、A是B的母公司,2020年12月30日,A与B签订设备销售合同。A将其生产的一台设备销售给B,不含税售价300万元,设备成本为200万元。B将购买的设备作为管理用固定资产,当日投入使用,采用年限法计提折旧。预计使用年限5年,预计净残值为零。不考虑递延所得税影响。(1)写出2020年该固定资产在B个别资产负债表中列示金额。(2)计算2020年该固定资产在合并资产负债表中应列示金额。(3)写出2020年A公司在合并工作底稿中编制的相关抵销分录。
A是B的母公司,2020年12月30日,A与B签订设备销售合同。A将其生产的一台设备销售给B,不含税售价300万元,设备成本为200万元。B将购买的设备作为管理用固定资产,当日投入使用,采用年限法计提折旧。预计使用年限5年,预计净残值为零。不考虑递延所得税影响。(1)写出2020年该固定资产在B个别资产负债表中列示金额。(2)计算2020年该固定资产在合并资产负债表中应列示金额。(3)写出2020年A公司在合并工作底稿中编制的相关抵销分录。
老师,22年6月新疆公司销售自己使用过的车,23000元,应该怎么填写申报表,直接在“销售使用过得固定资产不含税销售额”中填写23000吗
老师,我销售自己使用过的固定资产小汽车,这是23年1月购进的二手车,当时用二手车发票全额入账,现在销售了产生销项税额2000多,我手里现在有进项发票1000元,可以可以抵扣吗,我这收入按无票收入填到13%那栏申报对吗
请问老师,我们是一家医疗检测机构,之前开票都是按照医疗检测费为总项目开的发票,现在有一家医院要求按照检测服务明细开票,如果按要求给他开了之后,其它家的医院任然按照总项目开票,会不会有税务风险
你好,老师,工程公司,现在在外地的施工项目,工资由甲方代发,要求我公司为人员申报个人所得税,这个合理吗?
老师,小规模公司季度开超了30万,现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师,我是小规模公司,他不是30万季度免税吗?现在不小心开超了,开超了现在要交2,000多块钱的税。现在能不能把最后一张票作废呢?
老师你好,麻烦问一下,新公司个税申报4、5、6各报了2000工资,增值税季报0申报,财务报表该怎么填?
上个月开出来的普通发票,开错了,这个月怎么做处理?
咨询:公司购买的茶叶 一般计入办公费好?还是职工福利,还是每个科目都计入一些?
老师,我公司属于差额征税保安公司,现在在做下半年预算,涉及到进项税递减我到底要不要从成本里面扣出去,我们取得劳务费做账是,借 劳务成本 进项税递减 贷 银行存款 ,我这部分进项税递减不应算在劳务成本里面吧
为什么老板的两个公司,有一个公司公户的钱可以随便转到老板个人卡里,另一个公司不能转
请问老师,A公司的员工借调到B公司,B公司承担工资、五险一金、工会、福利等,再由A公司支付到员工,有相关规定吗?会计分录怎么做
不超过30万,只填写10栏就可以吗
对的,是的,是这么做的。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,增值税补交,企业所得税要补申报吗?
你好对的,是的,需要的。
老师,这笔销售二手车的在1栏,填写23000就可以了吧
你好可以可以可以的
销售收入只有一笔23000,小微企业税率2.5%,应纳税所得额23000×25%=5750,减免5175,本期补所得税23000×2.5%=575,这样填写对吗
你好,你这个没有成本吗?如果没有成本的话,之前年度没有亏损是这么做的。
买车的时候没开发票,签了协议,后续保养有开过发票,能做成本吗
车在你单位的名下吗?只要在就可以啊。
是挂在公司名下的,买车花了29000,没开票,这个能做成本吗
可以做,可以正常做,只要在你单位的名下就行,没有发票的这一部分不允许抵扣,你正常做固定资产按月折旧。
就是保养费填在营业成本里,折旧填在专门的折旧栏里吗
折旧也可以做成本的。
车我们只用了1年,计算折旧时,23000算做残值吗,6000元在1年里进行折旧吗?
可以的,可以这么做的。