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老师。想问一下就是计提工资的时候,比如员工拿了公司的东西抵扣工资,还有迟到扣款什么的。这个怎么计提啊,发放的时候怎么写分录了,

2026-02-12 22:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-12 22:57

您好,是拿什么抵扣工资,正常计提,扣款计入营业外收入中

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计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-01-03
这个可以直接按这个扣1元之后做账,借应付职工薪酬9 贷银行,或者是做借应付职工薪酬 10 贷银行 9 其他应收款 1 ,这个再做借其他应收款1 贷营业外收入 1 ,
2021-01-13
你好,这个6500包含社保和个税的吗?
2022-02-12
你好,分别计提5000,他一个月的工资都是5000的情况下。
2024-01-11
通常是每个月月末进行计提处理的。 借,应付职工薪酬 贷,其他应收款 应交税费 银行存款
2021-12-18
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