你好,你的固定资产账务处理不用修改的,当时没有支付的挂着应付账款吗?

老师,我们有个项目,其中有一家供应商是商贸公司,这家商贸公司并没有给我们提供服务(提供货物),去年发票开给我们了,而且我们收到发票后就全部认证抵扣了的。但是我们一直没付款,对方也一直没有催要款项。由于项目完工了,工程款已经结算清了,领导就想的,这家供应商如果不要钱了,那就把当时已经认证抵扣了的进项发票做进项税额转出?或者,我们把已经认证抵扣了的进项发票再退给对方红冲?像这种情况,应该要怎么处理比较合适?
我们去年租赁厂房,办公楼宿舍及厂房内部进行装修及环评地坪,之前我们记账在建工程,厂房去年建好,让做固定资产,因为没有施工方提供验收单一直没有转固定资产,现在说是错误的,不能做在建工程,要做长期待摊费用,去年11月已经生产,之前我们入在建工程是按照发票入账的,有些供应商发票还没给开,送货单也没有,但是材料建厂用了,我10月份把在建工程全部转入长期待摊费用,那么这个待摊费用10月份进行分摊开始3年吗
公司买了一台设备,资金不足,所以跟金融租赁公司签订了合同,以租赁的形式,由租赁公司付款,设备我们公司先使用。合同分期三年,每个月支付租赁公司本息,租赁公司开具发票,发票分别为融资租赁-设备、融资租赁-直租租赁利息、融资租赁-直租承租人服务费三种发票,现设备票已开齐,利息票还有部分未开,服务费还未开具,今年年底付清,剩余发票开具,然后把所有权转让给本公司。哪些发票应该进固定资产?
老师,我们公司22年6月设立,记账公司没有给做任何费用,目前还没有汇算。我可以把去年的费用通过“以前年度损益调整”和“其他应付款”做进去吗?因为设立的时候是三个朋友,法人是其中一个,没有实收资本,公户只存过一笔钱,买设备花了,日常费用都是我老板垫的。现在谈好那两个人退出了,我们打算5月份把法人变更为现在的老板了。转让价款会和原股东过下帐,然后用库存现金把补去年费用的“其他应付款”平了,可以吗
老师,你好,我们公司去年购入几台设备,我们设备款才付其中一部分了,供应商票也只开了付钱部分,公司因为资金周转以后改用融资租赁形式,所以供应商今年把去年的票红冲了,供应商把钱也全部退给了我们。固定资产目前还在公司,那我会计处理怎么做?
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
你的固定资产原值还是之前入账的金额就行。
挂了应付账款
现在全额退了,发票也红冲了
借应付账款,贷长期应付款,按月还钱的时候,借长期应付款、财务费用利息,贷银行存款
融资租赁的设备不算固定资产吧
你融资租赁进来的,自己使用的属于固定资产。
好的,谢谢老师!
不用客气,工作愉快。
老师,追问下,现在签了第三方的融资租赁公司,但是合同没签,如果固定资产原值发生变化,怎么处理?
那你知道变更了多少吗?你的固定资产卡片还能修改?
大,因为固定资产本身价值比较大,然后前期只开了一部分金额,我入账按发票入的,后期融资租赁的话肯定就是全部价值入账了,所以变动肯定大。
能修改的
借应付账款, 贷固定资产, 借固定资产 未确认融资费用, 贷长期应付款 应付帐款 一个应付账款是固定资产的原值,第二个应付账款是你已经支付了的那一部分的金额。
好的,谢谢!
不用客气,工作愉快。