你好,汇算清缴所得税,分录是 借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费—企业所得税 借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 借:利润分配—未分配利润,贷:以前年度损益调整 是不可以 直接计入 所得税费用 核算的
老师所得税汇算清缴补交上年的所得税,分录怎么写,小企业会计准则,是不是借利润分配未分配利润贷应交税费所得税
老师,问一下,汇算清缴所得税计提:借:所得税费用,那这所得税是上年的所得税,计提,借:利润分配-未分配利润,也是可以的吧?
老师 小规模企业汇算清缴补提税款 会计分录 可以直接用 借 所得税费用 贷应交税费-应交所得税么 还是得用 利润分配-未分配利润
请问,22年多计提的所得税,补做,借:应交所得税贷未分配利润,那这未分配利润影响23年的,在不用管22年的为分配利润,是吧
缴纳上年度汇算清缴的所得税做分录:借利润分配一未分配利润 贷:应交税费一所得税 借:应交税费一所得税 贷:银行存款 利润分配一未分配利润,月末需要结转吗??
老师,都是0的财务报表,想加个管理费用15000,利润表,在管理费用那加15000,利润总额是-15000,那资产负债表,咋弄,咋调一下,都是0就不行了吧
请问特许授权费交印花税属于什么税目
请问老师,怎样申请电子章?
出口商品发生退运了,还需要开票做收入吗?已经开具退运未退税证明后续需要怎么处理
银行转账付款户名不符退回,又重新付了,这3笔都要做凭证吗,还是只做正确的那次就行了
北京摇到号之前能买车,次月提折旧然后填表享受一次性税前扣除政策吗,摇不到号能买来车吗
本期进项大于销项,是不用交税的意思吗
正好残保金申报完是零,那账面上还用提现吗?
老师,这个发票的分录怎么做呢
@郭老师,因为有个同事只干了一个月,不需要缴纳社保,我们和他签订什么合同,支付的费用可以按照职工薪酬给他申报个税么?需要满足什么条件不会有风险?
借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交所得税,借:应交税费-应交所得税,贷:银行存款,这样的分录正确吗,它是直接计入利润分配-未分配利润
你好,如果是执行小企业会计准则,是这样处理的。
人员在20-40人之间,年营业收入过亿,这不属于小企业吧
你好,如果是执行小企业会计准则,是这样处理的。 (是针对这个回复有什么疑问吗)
我明白老师,那要按企业会计准则,分录就是您前面说的经过以前年度损益调整这个科目做,对吧
你好,是的,是这样的