你好,这个是徐亚哦结转的,需要

第一次做一般纳税人 如果1月份收到一笔服务发票 但是还没报销 可以先勾选进项吗 做账是:借:管理费用 应交增值税(进项) 贷:其他应付款(暂估) 2月份完成报销付款:红字冲上面凭证 再做借:管理费用 应交增值税(进项)贷:银行存款 对吗
季度缴纳的税费什么时候计提 企业所得税和土房产
您好老师,12月份暂估的,1月份发票到了,是冲红12月份凭证,重新录入就行吗
你好,老师,我有4张报关单,一张24年3月的,一张25年11月的,一张25年12月的,一张25年1月的,我第一步是先把发票开出来么?我们出口比较少,内销大,进项也不够,后面还要怎么做?
老师,企业给企业所在的行业支付的赞助费计入哪个科目?
季度缴纳的税费什么时候计提
老师,电脑怎么恢复原来的设置呢,因为调了很不好用
总工资代发,是分包申报个税分包给总包开发票哟
退付的个税手续费是不是要按照换算后的金额缴纳增值税
发票作废的,要入账吗 先做开好的 再红冲
请问怎么结转??分录怎么做呢??
利润分配转到未分配利润,这样的
没有未分配利润科目??
我做了借利润分配一未分配利润 贷:应交税费一所得税 借:应交税费一所得税 贷:银行存款这个分录以后,资产负债表未分配利润的年末数减年初数不等于利润表中的净利润了,刚好差了个利润分配一未分配利润这个数字
我应该怎么调整呢??
那你就是借 利润分配 未分配利润 贷 未分配利润,这样的话就可以平了这个分录