你好!查到了难解释了

直接做了冲暂忘冲,发票来时直接做了贷方往来,相当于库存多了,应付暂估未冲,是21年的账,今年可以做调账吗?借应付暂估贷库存商品?
业务员22年发生的费用发票23年1月开票,请问发票可以直接入12月费用账吗?还是先暂估费用,等到做23年1月份的账时再冲回暂估呢?
老师,以前年度的暂估入账过高,且已经结转进入成本,导致我每个月收到实际购物发票后,红冲暂估入账后,暂估入账余额不能为0,贷方有余额
21年发票未入账,23年可以入账吗?相应金额能否先冲暂估,然后入账?
老师您好,请问一下,12月份采购一批货,付款了,也收到货了,但是发票未开,这种情况可以先暂估入账,然后次年等票收到了,再红冲暂估,按实际发票金额入账吗
建筑公司个税按实际发放支付个税吗?
老师,我们公司是一般纳税人,我们业务是建筑服务-工程服务,我们租了小规模租赁部的高空作业车,是带操作人员的那种!小规模给我们开发票应该怎么开!?
您好,想咨询一下外贸企业,确认收入,收到客户回款,结汇,美元人手续费和利息的汇率是什么为准
采购进来是劳务,卖出去是劳务,这种金蝶系统怎么做分录,我们是一般纳税人小微企业,金蝶星辰旗舰版怎么建科目,可以建个什么科目过度,
老师,一般户可以发工资吗?怎么样才可以发
老师,分销端卖货,与客户对账时加收了12元的偏远地区运费,对方要求我们开票开运输服务费,这个我们能开吗?税率应该是多少,税目编码是按照运输服务费去开吗
其他应付款转营业外收入主要满足三年以上吗?
1、在两家公司任职 一家公司交社保发工资 另一家新公司两家公司无关联 新公司发一部分工资 两个公司都申报个税 只在一家公司交社保 算合规吗 2、新公司筹建期 只有这个人发2000一个月 申报个税 不交社保段合规不 这样发放有什么不妥或者风险不
你好老师,我们公司和别人合作开的实体店,品牌围裙是我们定制的,怎么做账
老师您好!想问一下母公司开商业承兑汇票给子公司走的往来款,子公司用于支付货款,6个月承兑到期后现金流怎么选呢?
那应该怎么做?
其实是发票找不到了 ,一直挂着应付账款,我这是今年联系到供应商给复印了一下发票
你好!你之前没有入账的?
是的,那应该怎么做?
你好!如果你之前没有入账,就要更正之前的年报和汇算