你好; 你具体是要找那个老师来回复; 你在提问要@具体某个老师; 不然的话没有对应老师来回复你的;

请问一下贸易型企业出口退税流程 1.出口备案 2.当月收到进项专票,做退税勾选认证-退税勾选统计,同时去出口退税综合服务平台查询进项发票信息是否相符。 3.次月报增值税,填写销项和进项(上月抵扣的)部分。 4.等待出口退税综合服务平台进项发票信息认证相符, 老师,1.我们是新企业 第4步是不是要等3个月的样子。 2.等进项发票认证相符了,接下来需要做什么啊?
请教老师,其他老师不要回答。生产型出口退税企业都需要保存什么具体资料?特别是首次退税税局可能会查。老师能都给一一列举吗?就是出口不用交销项税那个申报。还有是什么时候确认退税申报?报关单出来后的当月还是次月? 生产型退税跟一般外贸型退税一样在认证进项的综合服务平台勾选退税吗?
老师 生产企业和外贸企业在申请退税时 都需要在退税系统先勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税吗 当月不可以吗 学员您好,是的,对的 勾选进项发票 勾选认证确定后 次月才可以申报退税 说的这个申报退税是不是说的把这部分退税反应到增值税表上 不是说的申报退税模块的退税申报 同学您好,申报 退税金额也是次月申报的一样。 10月的报表是11月15日才申报的,退税申请也可以当月提交都是次月 退税申报可以当月提交 但是也必须是次月的征期才能申报退税是吗 如果报完增值税以后还在申报期 可以直接在申报退税 就不等到下个月了
你好 老师 我们公司是一家外贸公司有出口权但没有自己出口 去年年底有换场地 现在车间自己可以做些样品和批量准确说现在应该工贸一体 然后之前都是委托代理出口退税 今年转自己收汇 委托代理报关出货 前两天已经走了两笔小金额报关的 然后现在面临就是退税有问题 因为按照贸易公司备案退税 进项票要和报关单出口一致 现在不一致因为我们是一部分物料购买发给工厂加工再成品发给我们 我们目前很多货走的还是委托加工方式现在做退税应该怎么操作?还有我们能否有资格转生产企业?生产企业退税是不是进项抵内销后全都可以退了 这样就不存在报关单和进项发票 不一致的问题
进出口贸易公司,如果有需要退税的话,进项出口退税是不是需要提前一个月勾选,次月才能申请退税。那生产型进出口企业,是不是不需要勾选进项票,而且进项票也需要提前一个月勾选,勾选之后还需要作一个用途确认,之后才能提交退税申请,老师进出口生产型的勾选流程和操作是这样的吗?
公司租赁的办公楼合同签订2年的,房东赠送两个月的房租,现在公司只租赁一年要退租,房东要把前两个月免租期的也让补上,公司买的一些空调不要了就给房东相当于抵这两个月的免租期,空调之前作为固定资产入账的。现在该怎么做账
老师你好!月报全部更新申报,那季报需要更新申报吗
例厂房建造价值100,已完工,但发票只开了部分开了40,,在在建工程挂着40,怎么账务处理
农产品收购发票占进项10%,算大吗,会被税务预警吗
请问老师,机械设备租赁公司购进的挖掘机入固定资产哪一类?
老师,营业范围是:一般项目:税务服务;财务咨询;企业管理咨询;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:代理记账(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 开票可以开:信息技术咨询服务吗?小规模公司
物业费没有合同直接开票合法吗
信用减值损失,前一年已经计提了100万,今年转回了30万,那今年利润表的本期金额是多少?是-70万吗?
已发货,未收款,未开票,做应收账款,此时用申报收入吗
一般纳税人:11月预收账款不含税金额共计为一万,11月30日将预收账款结转为主营业务收入一万,但12月增值税申报时在电子税务局系统中申报的不含税收入为9999.99,税款已缴纳后,发现帐中营业收入为¥10,000,与增值税申报收入相差一分钱,应如何处理?账务上如何处理?税务局如何处理?
我已花掉积分选那个老师了呀。那青老师你知道我提的关于外贸的问题吗?
我问的是擅长外贸的
外贸不是很擅长的;如果你要问的非常详细的; 要 重新提问 ;描述好问题 ;让 会外贸的老师给你详细看看
我用掉20积分就是找具体哪个老师呀
以前直接提名哪个老师,那位老师还不让提他。现在可以了吗?
你好; 可以; 你 提问的时候 @具体某个老师; 把名字写清楚 %2B具体问题就可以了。 比如你找郭老师 ; 你就 写 @郭老师 %2B出口外贸什么问题描述好; 这个老师看到问题就会回复你的