你好,那您去年有没有入账呢?

老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
老师,就是公司开了一笔专票出去,但是没从公户过,是收到另一个股东的账户里的,因为这个公司的打大人 去世了。要注销了,怕过了公户取不出来,那这笔钱应该怎么处理呢?需要写什么材料做为原始凭证吗?
老师我想问一下就是客户预存的钱,然后把发票都开出来了,这个要怎么做账,是做预收款吗?,但是发票已经开了
我公司是提供海上船务服务,船不在公司明细,是个人的船,上个月台风天气把船打翻报废了,保险公司赔了80万,我们花了一些打捞费用,这个账我要怎么做?
老师公司控股投资新公司,这个长期股权投资用缴纳印花税吗
我们单位一般是按收到发票才入账的 那些不收到发票的,代表也不用付款,而且金额那么大,一般都不计提,怕万一开不了发票不是得要做汇算纳税调增比较麻烦,去年是疫情影响,想着对方免租,所以不用支付,没月做账呢
您好,那您就这样处理,借以前年度损益调整。这是去年的部分,然后今年部分管理费用的,贷银行存款。
那财务报表的利润表的未分配利润不等利润表的那个数了
你好,有差异的,可以手动调整期初的未分配利润。以前年度损益调整是要结转到未分配利润的。
软件做的账,是改不了的,而且财务报表已经报上去了,这个怎么改,老师你教教我
你好,那您就不用更正,不用更正处理可以的,就是最后把这个损益类科目结转到未分配利润就可以了。
老师,我还是懵,麻烦你把分录给写出来,让我好理解吧,
你好 借以前年度损益调整 管理费用等,贷银行存款。 借未分配利润,贷以前年度损益 调整
老师。我们租赁合同没有注明租金,那交印花税,是不是根据租金发票来交?
好,那就根据您实际发生的租金来交。