你好,那您去年有没有入账呢?

我今年三月份收到对方开的一张20万成本发票,开票日期是今年三月份的,实际是去年购买的商品,这张发票怎样处理
老师汇算清缴完我收到一张10万租金的发票,租期是去年8月到今年5月的,我现在要付款,怎么做分录
老师,你好,我公司这个月收到两张交通运输设备的专票,开票日期是23年3月28日,专票上备注22年6月-12月配件款,我要怎么做账务处理?
您好,老师,刚收到一张租金发票23万,备注日期是从去年5月到今年7月的,收到这张发票要怎么做账呢?
老师 收到一张房租发票是10万的。备注是2023.1-12月,但是在这个月才收到发票,前面都没做分录。这张票怎么做呢
老师,建筑服务公司,买了10万多用途卡,可以开发票进公司费用吗,这些卡用来Song Li的,能做账进费用吗?
老师,现在还可以开一级名称劳务吗
快递公司,什么叫直营业务员?
外包:小件员到账金额减取件费收揽金额。这是什么意思?@朴老师
国家企业信息里面,解除企业经营异常,怎么申请恢复呢
老师,建筑公司租办公室和装修怎么账务处理
柠檬云财务软件免费版,导入结汇凭证,总提示贷方外币格式不对,怎么修改,
个人代理标签预警,这个是在哪里会提醒?目前我登录公司电子税务局都是正常的
老师,我们老板在网上听课说给法人一年发50万工资,每月29700十年终奖144000可以控制在税率10%,可他只有一个赡养老人可扣1500加社保共2000元专项附加扣除我觉的要高于10%呀
资产负债表、现金流量表、利润表怎么制作,是自动生成的吗
我们单位一般是按收到发票才入账的 那些不收到发票的,代表也不用付款,而且金额那么大,一般都不计提,怕万一开不了发票不是得要做汇算纳税调增比较麻烦,去年是疫情影响,想着对方免租,所以不用支付,没月做账呢
您好,那您就这样处理,借以前年度损益调整。这是去年的部分,然后今年部分管理费用的,贷银行存款。
那财务报表的利润表的未分配利润不等利润表的那个数了
你好,有差异的,可以手动调整期初的未分配利润。以前年度损益调整是要结转到未分配利润的。
软件做的账,是改不了的,而且财务报表已经报上去了,这个怎么改,老师你教教我
你好,那您就不用更正,不用更正处理可以的,就是最后把这个损益类科目结转到未分配利润就可以了。
老师,我还是懵,麻烦你把分录给写出来,让我好理解吧,
你好 借以前年度损益调整 管理费用等,贷银行存款。 借未分配利润,贷以前年度损益 调整
老师。我们租赁合同没有注明租金,那交印花税,是不是根据租金发票来交?
好,那就根据您实际发生的租金来交。