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我今年三月份收到对方开的一张20万成本发票,开票日期是今年三月份的,实际是去年购买的商品,这张发票怎样处理

2022-03-11 08:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-11 08:34

你好,那你去年做吗?当时分录怎么做的?

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快账用户3949 追问 2022-03-11 08:34

暂估:借库存商品,贷银行存款

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齐红老师 解答 2022-03-11 08:37

你好没有结转成本吗?

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快账用户3949 追问 2022-03-11 08:37

去年10月份的账

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齐红老师 解答 2022-03-11 08:37

如果没有的话,借应付账款贷库存商品 发票, 到了借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。

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快账用户3949 追问 2022-03-11 08:37

成本已经结转了

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齐红老师 解答 2022-03-11 08:39

借应付账款 贷、库存商品、 借库存商品贷,以前年度损益调整。

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齐红老师 解答 2022-03-11 08:39

借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷库存商品

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快账用户3949 追问 2022-03-11 08:55

收到!谢谢老师

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快账用户3949 追问 2022-03-11 08:56

这张发票我应该付在哪张凭证后面,汇算清缴还需要把10月份暂估的那本调出来吗

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齐红老师 解答 2022-03-11 08:56

对的是的,是这么做的。

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快账用户3949 追问 2022-03-11 08:56

我没说咋做呀

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快账用户3949 追问 2022-03-11 08:57

这个账汇算清缴时咋处理

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齐红老师 解答 2022-03-11 09:00

这张发票我应该付在哪张凭证后面,汇算清缴还需要把10月份暂估的那本调出来吗 2022-03-11 08:56 你不是问 需要把暂估的调整出来的。 我说是的

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齐红老师 解答 2022-03-11 09:00

借应付账款 贷、库存商品、 借库存商品贷,以前年度损益调整。已读 2022-03-11 08:39 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷库存商品已读 2022-03-11 08:39 做法给你写了

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快账用户3949 追问 2022-03-11 09:01

暂估的那20万我要交所得税吗

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齐红老师 解答 2022-03-11 09:03

你好,暂估了20万,你发票到了多少?

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齐红老师 解答 2022-03-11 09:03

发票到了那一部分可以抵扣的 比如你暂估了20万,发票到了18万调增2万就可以

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快账用户3949 追问 2022-03-11 09:03

今年三月份到20万,日期也是今年三月份的

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齐红老师 解答 2022-03-11 09:05

那就不需要调整的,有发票拿来抵扣就行。

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你好,那你去年做吗?当时分录怎么做的?
2022-03-11
您好同学,嗯,一般啊,是这样做的,一般是我们要把去年的暂估入库的凭证冲掉,然后今年呢,再做一个调整的品种,把发票妇道调整的凭证里就可以。
2022-03-26
你好。12月分录 借:固定资产 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款 认证发票 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税
2022-04-17
同学你好 可以直接附在后面的
2021-01-07
同学你好 公户付款的还可以发票退回去重新开,私对私付款的只能按照发票来做的
2020-12-17
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