你好,那你去年做吗?当时分录怎么做的?
我今年三月份收到对方开的一张20万成本发票,开票日期是今年三月份的,实际是去年购买的商品,这张发票怎样处理
去年12月采购商品一批,当时是暂估入库,采购发票今年三月份才收到,这张发票该粘贴在几月份,该如何账务处理
老师,好,我们是一般纳税人,去年11月份成立的,去年12月份买了一辆15万的车,当时发票也开出来了,今年三月份认证的这张发票了,12月份的分录我应该怎么做,今年三月份的分录我应该怎么做
有一张今年四月份收回的60万成本发票,由于今年内没有大项目,用不到这个成本票,该怎么处理比较好
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
暂估:借库存商品,贷银行存款
你好没有结转成本吗?
去年10月份的账
如果没有的话,借应付账款贷库存商品 发票, 到了借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
成本已经结转了
借应付账款 贷、库存商品、 借库存商品贷,以前年度损益调整。
借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷库存商品
收到!谢谢老师
这张发票我应该付在哪张凭证后面,汇算清缴还需要把10月份暂估的那本调出来吗
对的是的,是这么做的。
我没说咋做呀
这个账汇算清缴时咋处理
这张发票我应该付在哪张凭证后面,汇算清缴还需要把10月份暂估的那本调出来吗 2022-03-11 08:56 你不是问 需要把暂估的调整出来的。 我说是的
借应付账款 贷、库存商品、 借库存商品贷,以前年度损益调整。已读 2022-03-11 08:39 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷库存商品已读 2022-03-11 08:39 做法给你写了
暂估的那20万我要交所得税吗
你好,暂估了20万,你发票到了多少?
发票到了那一部分可以抵扣的 比如你暂估了20万,发票到了18万调增2万就可以
今年三月份到20万,日期也是今年三月份的
那就不需要调整的,有发票拿来抵扣就行。