你好,那你去年做吗?当时分录怎么做的?

我今年三月份收到对方开的一张20万成本发票,开票日期是今年三月份的,实际是去年购买的商品,这张发票怎样处理
去年12月采购商品一批,当时是暂估入库,采购发票今年三月份才收到,这张发票该粘贴在几月份,该如何账务处理
老师,好,我们是一般纳税人,去年11月份成立的,去年12月份买了一辆15万的车,当时发票也开出来了,今年三月份认证的这张发票了,12月份的分录我应该怎么做,今年三月份的分录我应该怎么做
老师,我单位总应收账款20万,是从去年12月份到今年6月份的,我已经把发票开给对方了,对方的意思是因为合同原因只能给结今年1月份到6月份的应收帐款,等开会之后他们再结去年12月份的,这样我是不是需要把发票要回来作废重新开呀?
有一张今年四月份收回的60万成本发票,由于今年内没有大项目,用不到这个成本票,该怎么处理比较好
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您好,老师,请问申报企业所得税的时候,提示增值税收入和营业收入差异原因,主要填写哪些原因呢?
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请问老师,公司购买茶叶和酒的发票,可以做职工福利费吗?请问这个会计分录怎么写,需要先计提吗?
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暂估:借库存商品,贷银行存款
你好没有结转成本吗?
去年10月份的账
如果没有的话,借应付账款贷库存商品 发票, 到了借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款。
成本已经结转了
借应付账款 贷、库存商品、 借库存商品贷,以前年度损益调整。
借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷库存商品
收到!谢谢老师
这张发票我应该付在哪张凭证后面,汇算清缴还需要把10月份暂估的那本调出来吗
对的是的,是这么做的。
我没说咋做呀
这个账汇算清缴时咋处理
这张发票我应该付在哪张凭证后面,汇算清缴还需要把10月份暂估的那本调出来吗 2022-03-11 08:56 你不是问 需要把暂估的调整出来的。 我说是的
借应付账款 贷、库存商品、 借库存商品贷,以前年度损益调整。已读 2022-03-11 08:39 借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷应付账款 借以前年度损益调整 贷库存商品已读 2022-03-11 08:39 做法给你写了
暂估的那20万我要交所得税吗
你好,暂估了20万,你发票到了多少?
发票到了那一部分可以抵扣的 比如你暂估了20万,发票到了18万调增2万就可以
今年三月份到20万,日期也是今年三月份的
那就不需要调整的,有发票拿来抵扣就行。