你好; 这个单个价值大的; 记入 固定资产去; 拿去投放
你好,老师,我们公司买了一辆货车,是公司户,老板娘说不做固定资产,做库存商品,现在准备以租代购卖给司机了,司机付首付,每个月还月供,3年后过户给司机,这个可以做库存商品吗,
老师,我们公司是医药代理商,公司是小规模的,公司保证金给商业公司,商业公司给厂家,医院把货款给商业公司,厂家把扣除成本之后的利润返还给公司,产品也是厂家直接发给商业公司,然后商业公司配送医院;厂家开票给商业,商业开票给医院,我们公司在这个中间就没有进货发票和销售发票,这个存货这块怎么做账处理呢
老师请问医药公司在每个医院投放的自动售卖机是属于公司固定资产还是库存商品?
老师,医疗美容行业,请问我们公司购买的展架放在院内作为展示作用,金额78000,这个应该计入销售费用还是计入固定资产?
请问老师,有个医药公司不知道他账怎么处理?葱厂家或者别的公司采购药品,没有实际入库,直接发货给了下面的医院等等,需要用到库存商品这个科目吗?还是直接计入成本?像是中介商一样,帮厂家代销药品,厂家给中间商返利,作为收入。还得给厂家开具发票。下面的医院都开不了发票给中介商,这个业务应该怎么记账?
网上核销外经证要哪些资料
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
期末余额写左边还是右边
2024年汇算清缴是5月份做的,汇算清缴超了300万,我这个月申报增值税时附加那里是不是就不能选择小微享受减半政策了?
老师,您好,我在做5月份的账的时候,只是计提了工资,编制分录如下: 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 5月有个税,但是我只是申报了,没有在分录里面体现出要交个税来,现在我在做6月份的账的时候,我是否可以这样做分录 借:应付职工薪酬 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款 然后又是计提个税分录 借:税金及附加 贷:应交税费——应交个人所得税 我这样把5月份的个税算在6月份里面,是否可以?
老师: 我想问一下:我们平时不发工资,员工要用钱都是预支,年底发工资。平时按工资表申报个税。那年底发工资时个税如何申报。要缴纳个税吗?
老师好,请问利润表上主营业务税金及附加包含印花税吗
双2/3是什么意思 解释一下吧
公司收到个人所得税代扣代缴手续费,需要开发票对吗
老师:新公司怎样设置科目
好的谢谢
不客气的; 希望能帮到你; 满意请给予评价
老师请问,我这边固定资产支付的款项不是全额支付,有剩余10%作为质保金,一年后才退,请问我是不是不能马上就确定为固定资产,还是我要怎么做账?
你好1; 可以做; 暂估金额来做固定资产; 按照 固定资产合同的金额来暂估
我同样的直接入固定资产吗?折旧也照常计提吗?剩余的10%我就做成其他应付款对不对?
你好1; 对的; 暂估来做; 挂应付账款 里面去
老师请问我这边现在没有验收报告,是不是就不能直接做到固定资产?
你好; 需要安装吗 ? 还是说直接买来就可以用了 ?
我这边是不是要先做到在建工程,在建工程也按照合同金额来是吗?剩余为支付的10%也是做到其他应付账款里面去。
你好;需要安装的固定资产;才走在建工程转固定资产去 ; 没有支付 部分10% 记入应付账款贷方哈; 不是其他应付款
老师请问为什么是应付账款(因为这个不是货款)我公司的应付账款只针对的是货款
你好; 构建 固定资产发生的 走 应付账款 ; 可以走这个科目的