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老师你好:单位上这次交了一笔-年的房租,金额20多万,入账我应该在待摊费用里核算,请问老师我会计分录怎么写?

2023-06-26 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-26 16:43

你好,在预付账款里面的待摊费用已经取消了,然后按月分摊,借预付账款,贷银行 安月借管理费用等 贷预付账款。

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快账用户6089 追问 2023-06-26 16:45

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-26 16:45

不用客气,工作愉快。

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你好,在预付账款里面的待摊费用已经取消了,然后按月分摊,借预付账款,贷银行 安月借管理费用等 贷预付账款。
2023-06-26
你好,按照30万摊销的,付款做到预付账款,付完再摊销,可以按照5年或者10年摊销
2020-12-14
你好,是的,可以一次摊销的 借 管理费用-开办费 贷 长期待摊费用-开办费
2021-04-18
借进项 借管理费用负数 借制造费用负数
2022-12-07
你好1. 六税二费是 22年1月开始政策出来的; 所以你要核对的话 就看你1季度的 税种来核对 ;你去看看你 1季度申报的六税二费 ; 申报了那些税种 ;对应的减半金额 合计 来判断 2. 收到做 :借银行存款贷营业外收入-税收减免额
2022-05-11
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