借进项 借管理费用负数 借制造费用负数
老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?
老师您好,我是二月支付了下年的房租,三月收到的发票,我的分录2月是借:预付账款,贷:银行存款,三月收到发票:借:管理费用-租赁费,应交增值税-进项税额,贷:预付账款,摊销:借:管理费用-租赁费,贷:预付账款
老师,付半年房租,暂未收到发票时,可以借:预付账款,贷银行存款,当月摊销时:借管理费用,贷预付账款,过两个月收到增值税专票时,再借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷预付账款,之后几个月摊销时,还是借:管理费用,贷预付账款-某公司吗?还是收到发票时全部把预付账款-某公司冲完,然后摊销时怎么做账?
老师,我公司12月付了24年Q2的物业费用及房租,会计分录:借 预付账款 贷 银行存款;发票在1月收到增值税专用发票,应交税费-待认证进项是否可以按照以下分录做:借 应交税费-待认证进行 贷 预付账款
老师,假如一次付清3个月房租,借:预付账款-房租,贷:银行存款,发票已回,分摊第一个月 借:管理费用-房租 (不含税金额)贷:预付账款-房租,第二个月同上,第三个月抵扣进项,借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额)3个月的税额 贷:预付账款,这样做是对的吗?
12330网络购物收汇的,可不可以退税?
老师,报关单中的申报要素究竟是根据发票内容填写还是根据hs编码填写? 我的理解是知道产品信息,然后通过海关网站查询这产品的Hs编码,然后这个编码对应的产品全部信息! 但有个疑问就是如果编码出来的信息与发票有点不相符,以谁为主? 查询编码是从海关网站查询吗?
老师已经出票的飞机票,突然取消了航班,这个钱找谁退呢?
公司租用办公室作为使用权资产,一直都有做折旧和算利息,但是8月签了补充协议退租了一间办公室,租金从8月开始就减少了一部分,但是8月没有重新计量,现在9月了要求重新计量,请问这个怎么计算呢?8月错误的折旧和利息又该如何处理呢?
出纳实操课,有没有发纸质的资料。
老师,从公户上提备用金给出纳,那如果没有发票的,出纳也付了钱。给报销了。外账要怎么做账呢?
您好~想咨询下,有了解海南财税处理方面的老师吗?
老师,请问下,就是比如,我们是汽车行业,比如客户买了一台车155800,全款是,今天他来订车,交了50000定金,收到了老板私户里面去了,那么,如果客户来提车了,把尾款补齐了,我们给开了155800的发票,那么,我们外账怎么做呢?老板把钱要怎么还给公户里?
老师还得麻烦问您一下,甲方和刘大的托管服务协议每年100万,每年一签,现在要是乙方急用资金能先预收刘大几年的托管费吗?
老师您好,请问我申报出口退税的汇率管理应该填什么币种及汇率是多少?是填人民币吗还是…
老师,这里的管理费用和制造费用是每个月摊销的费用吗?
同学你好 对的 是冲减摊销的
进项税额是每个月摊销的时候冲销吗?
进项税额也是摊销在每个吗?
同学你好 进项税额不用摊销
老师,我举个例子,收到的专用发票是238736.16元,进项税额是19712.16元,这个分录怎么做?
租期半年时间
同学你好 借管理费用238736.16 借进项19712.16 贷银行存款
老师,,你上面一次性都做费用了,每个月摊销又该怎么弄,冲销吗?
每月不用摊销的哦
老师,公司借款给个人50万,借:其他应收款 贷;银行存款。收到利息的时候,我做:借:银行存款 借:财务费用-红字这种处理可以吗?如果不这种处理,该怎么写会计分录?
同学你好 这个可以的 也可以原分录相反分录红冲