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老师,公司厂房半年租金20万,且房租已付。我的借:预付账款20 贷;银行存款20.现在收到一张20万元增值税专票,摊销的时候,剔除进项税额,我做借:管理费用 制造费用 贷:预付账款。这张发票上的进项税额怎么做,会计分录怎么写?

2022-12-07 09:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-07 09:54

借进项 借管理费用负数 借制造费用负数

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快账用户1471 追问 2022-12-07 10:05

老师,这里的管理费用和制造费用是每个月摊销的费用吗?

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:15

同学你好 对的 是冲减摊销的

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快账用户1471 追问 2022-12-07 10:16

进项税额是每个月摊销的时候冲销吗?

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快账用户1471 追问 2022-12-07 10:18

进项税额也是摊销在每个吗?

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:23

同学你好 进项税额不用摊销

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快账用户1471 追问 2022-12-07 10:32

老师,我举个例子,收到的专用发票是238736.16元,进项税额是19712.16元,这个分录怎么做?

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快账用户1471 追问 2022-12-07 10:33

租期半年时间

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:34

同学你好 借管理费用238736.16 借进项19712.16 贷银行存款

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快账用户1471 追问 2022-12-07 10:38

老师,,你上面一次性都做费用了,每个月摊销又该怎么弄,冲销吗?

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齐红老师 解答 2022-12-07 10:44

每月不用摊销的哦

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快账用户1471 追问 2022-12-07 13:47

老师,公司借款给个人50万,借:其他应收款 贷;银行存款。收到利息的时候,我做:借:银行存款 借:财务费用-红字这种处理可以吗?如果不这种处理,该怎么写会计分录?

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齐红老师 解答 2022-12-07 13:51

同学你好 这个可以的 也可以原分录相反分录红冲

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2022-12-07
你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
您好,这么做是对的。
2021-01-06
银行三月份收到发票,这个管理费用是几个月的?l
2023-04-10
你好,你的思路是可行的,只是要注意摊销的金额,不要摊多了
2023-10-17
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