是,净利润是100万,按照25%缴纳企业所得税, 应缴纳25万企业所得税

税收优惠有年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税,比如我们所得额,100万怎么计算缴纳企业所得税
老师我想问下,如果我们的净利润是100万,按照25%缴纳企业所得税,那我们应教纳25万企业所得税是吗?
老师,我们是小型微利企业,2023年利润总额350万,请问是超过部分按照25%缴纳所得税还是全额按照25%缴纳所得税啊
老师,请问一下1000万的利润,是不是按照300万以上那个25%缴纳企业所得税吖?
请问小微企业应纳税所得额超过300万,那所得税是按照全额的25%计算所得税吗?比如净利润是350万的,所得税就是350*0.25=87.5万?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗