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社保计提与缴纳有差额怎么办,会计分录怎么做?

2023-06-26 18:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-26 18:24

你好;  你多计提了还是少计提了 ? 才好判断科目的  

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你好;  你多计提了还是少计提了 ? 才好判断科目的  
2023-06-26
业务已经发生了,先按计提和交的金额做账,查明原因再调整科目金额
2024-01-25
你好! 1、缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款/现金 2、计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 3、发放工资时: 借:应付职工薪酬--工(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分)  银行存款/现金 (实发数)
2021-04-26
你好 借:管理费用等科目   ,       贷:应付职工薪酬—社保 借:应付职工薪酬—社保 ,  其他应收款(个人负担部分)   ,贷:银行存款 
2021-04-30
你好 你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2022-03-16
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