同学你好,如果成本是真实发生的之前没有票导致成本调减补税,那么只需要做一笔计提所得税的分录 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款
你好老师!去年的年报我更正了企业所得税,帐上应该怎么调?因为有预缴税款,所以调平了!
请问,我去年费用和成本漏记了,那我今年调账时企业所得税要调嘛
老师您好,去年多计提工资现在需要调整,可以直接在今年的账上调整吗?以往的企业所得税申报表还需要更正吗?之前的企业所得税有交税了。
老师,今年调了去年更正了去年的企业所得税报表,成本调减,又补了企业所得税,账怎么调
老师我今年红冲了去年的成本发票?开在了今年,那我要更正去年的企业所得税申报表吗?
你好,我们的装修费分三年分摊,我用在汇算清缴的固定资产折旧摊销表里用填吗?如果需要填填在哪栏?
你好,年度纳税申报表A105050第一行工资薪金支出,我们账载金额是58737112.25,世界发生额是62737112.25,税收金额应该是多少
老师您好,每个月都编制资产负债表,那这个表上的数字是不是都是累计数。就是2月是单单一个月的。3月的数字就是2月加3月的,是不是这样的老师
请问:结账月借主营业务成本成本,库存商品,怎么是红字?
汇算清缴的时候 应付职工薪酬那个数据怎么填? 看科目余额表的哪里
老师,A105050职工薪酬支出及纳税调整表,一、工资薪金支出:是填应付职工薪酬--工资的贷方金额,二、职工福利费支出:填应付职工薪酬--福利费的贷方金额,五、各类基本社会保障性缴款是填公司承担的社保,是吗
老师,解析下 汇算清缴期间内,因为有红冲上一年的成本发票10万元,调整了利润分配-未分配利润,那么我应该怎么修改上一年的报表呢?解析下,重复接的问题不要接
老师,早上好呀[咖啡] 汇算清缴期间内,因为有红冲上一年的成本发票10万元,调整了利润分配-未分配利润,那么我应该怎么修改上一年的报表呢?
老师,我今天发现我忘记报上个季度的印花税了,小规模的,可以补报么?
你好老师,请问这种票务代理公司,必须得差额征税吗?还是可以自主选择征税方式
成本计入2022年,2023调电子税务局调减成本,这个账怎么做
老师账调了,表怎么调
比如成本发生了10万,实际上没有发生这笔成本,那么调账时 借:以前年度损益 -10万 贷:应付账款等 -10万 然后做2022年度汇算时, 按照调减后的成本申报即可