您好!是的,是要调才正规
老师今年年末有利润,但是我们去年计提的坏账准备,在今年销售时实际发生坏账损失了,汇算清缴时需要做调减,调整后不用交企业所得税,那么我在今年年末还需要计提企业所得税吗?
我想问下,今年在申报企业所得税的时候,我把今年需要报销的去年的费用,我单独挑出来了,把纳税表上的金额增加了,但是账没有调,我现在要怎么来调账呢?
请问,我去年费用和成本漏记了,那我今年调账时企业所得税要调嘛
老师,请问一下去年的成本发票被查到不能用。然后今年调整了,补缴了企业所得税,滞纳金,现在我要怎么做分录调整呀
上年预估的费用,和没有收到的发票今年收到,今年做了充回,和调整费用。那我企业所得税汇算清缴时怎么去填报
老师好,跨年的研发项目,集中研发费用决算表是什么时候做?年度终了还是这个研发项目最终结束的时候?
老师,跨年的一张24年的费用发票,25年入进项还能抵扣吗
老师,小规模纳税人做企业所得税汇算清缴,在职工薪酬这块,各类基本社会保障性缴款,是填写单位部分的金额对吧
建筑异地项目,总公司做了一部分,后面在当地成立分公司后,然后全权委托分公司,除了签一个全权委托协议,还需要签一个三方协议,这样是不是就可以了?
老师,公司卖旧车,卖的金额大于折旧后的金额怎么做账
老师,事业单位的每门诊人次成本及门诊收入成本率 每住院人次成本及住院收入成本率 医疗收入成本率 三个的计算公式是什么
老师,比如说我这个月开出去的水泥,开进来黄沙,这个黄沙等我开出去的时候再结转吗?我可以这个月就结转了吗
请问老师汇算清缴暂估调增填在哪里呢?
老师,我最近脑子不好使,请教下,23年的分录借 管理费用-办公费5万 贷 其他应付款-暂估5万,24年3月来票7000元,账上借 利润分配未分配利润-50000 贷 其他应付款-暂估 -50000 第二个分录借 利润分配未分配利润50000 贷 其他应付款-暂估 43000 贷 其他应付款-法人 7000,现在我不想反结账,现在25年4月调整分录借利润分配未分配利润-5万 贷 其他应付款-暂估 -43000 其他应付款法人-7000(相当于把24年第二个分录红冲),在做一个正确的分录 借 利润分配未分配利润 7000 贷 其他应付款法人 7000,这是账务处理,24年汇算清缴纳税调增43000,这样行吗?
老师,您好!我公司1月份有出口一单货物(外贸企业第一次出口),就等收外汇后申报出口退税了,因后续无法确定收汇时间,故在5月操作了“进货凭证信息回退”,请问在流程上我还要做什么?或者半年以后又收到外汇了,该怎么处理?放弃退税了应该不能再返回吧?
那应该怎么调?
您好!你计入以前年度损益调整,贷应付账款等。然后调年报