你好!你红字冲减这个销售费用。
老师,我们从厂家进货,厂家会给我们报销一点费用,这个费用怎么做账?
老师,我们是经销商,销售卡士的,我们厂家有核销一些物料或者促销人员费用补贴,但是要我们先垫付,然后等厂家核销回来,那我们先垫付的时候做借:其他应收款-卡士 贷:银行 那厂家核销回来怎么做分录啊?
老师,商家直接在货款里面扣了陈列费用要怎样做账,你可以帮我写下分录吗?但这个陈列费,之后厂家会补给我们
老师,我们给厂家垫付了陈列费,我做了销售费用,等厂家补发给我们要怎样做账呢
我们给厂家垫付的费用,厂家直接抵扣我们的货款,开的折扣发票,我们垫付费用做账做的其他应收账款,还怎样做账呢
给客户维修打印机发票是打印机配件,入账是入业务费还是维修费
债券每期付息应该也是用应付债券-应计利息对吧,这不是已经变化了吗?为什么还好多都是应付利息?
老师,注册会计师事务所给我们出具的审计报表,我们公司因为利润表中的所得税费用科目记错到本年利润中导致所得税费用为0,想更改要求重新出具近三年的,这种情况事务所应该给我们出去么?
老师,现金折扣怎么处理呢?
老师我们24以前出售的固定资产数据会影响我们24年度的申报收入吗,我们24年度申报的收入金额比我们24年的开票收入小,收入显示不一致
B选项在做分录时不是坏账准备都抵消掉了吗?借:应收账款 贷:坏账准备 借:坏帐准备 贷:信用减值损失 借:银行存款 贷:应收账款
请问说销管财三大费用期末没有余额,但是当月月底计提当月的工资,下个月发放,这样这个就肯定有余额了哦,还有主营业务成本是月末要结转到本年利润吗
老师您好,我是一家建筑施工企业,2017年承接了一个烂尾楼盘,于2019年完工,工程款只付一部分,现阶段甲方(开发商)已无力偿还,我公司能把债权转移吗?
老师您好,我公司是某第三方平台,如帮客户订酒店,酒店250一天,手续费10,那我开票给客户可以全额按代理经济*代订酒店260开专票吗? 还是开专票要按差价开,只能开手续费10那一部分?然后250由酒店自己开呢?
老师好,分红只能针对未分利润吗,能把法定盈余公积和任意盈余公积也分了吗