借银行存款,贷预收账款,你这个是付款的一方写的。

老师,用企业网银进行话费充值,未收到发票,是借:预付账款,贷:银行存款吗?
老师,是先付款购买苗木,货未入库,发票未收到分录是 借:预付账款 贷:银行存款 然后对方退部分款 借:银行存款 贷:预付账款 后对方发部分货,发票也到 借:库存商品 贷:预付账款 剩余货已入库,发票没收到,怎么处理?
您好刚到开始收到别人款货未发出去,会计分录是不是,借:银行存款,贷:预收账款,目前货又发出去了,那是不是借:银行存款,贷:主营业务收入
老师,从抖音后台提现到银行的的钱,没有发票的,分录是借:银行存款,贷:预收账款吗
老师我们提前收了货款,还没有开票,分录是借银行存款贷预收账款对不
租房的房租以为会收到普票,所以全部入了费用,结果后面收到了专票,怎么办?直接把多余的费用红冲吗?
老师,子公司分红给母公司,母公司缴纳所得税,母公司再将分红款转给子公司做投资,这么操作没问题吧
应付账款,可以应付物流费,服务费吗
老师 小规模纳税人每个月没有收支 就是0申报,长期0申报会不会有不好的影响
老师,你好!请教一下。我们和中铁局签了份项目合同,对方让我们开工程发票,但这笔钱对方不打给我们,他们直接发民工工资给工人了,对于我们开出去的工程发票,我让对方提供给我们同等额的材料发票先挂账了,那关于发放民工工资,我们该怎么做账呢,是让对方提供劳务发票吗
老师,一般纳税人,10月的增值税欠着,等这11月就开回来发票后,12月去留抵欠税可以吗
老师,个体工商户经营者信息在人员信息采集里面,8核定了工资薪金税费种,添加了员工,报工资时,提示有一人员工工资未申报,经营者是主信息,也不能删除,我该怎么申报?
我们是物业公司 给我们接手的小区抽化粪池子 对方物业公司给开的发票 我们付款2800 需要你记在什么科目
老师,利润表净利润修改增加10%,怎么修改
老师我们是物业公司 给各小区抽化粪池子2800元 记在什么科目里
好的,谢谢老师,如果我们发货以后,又多发货,冲减预付的,剩余欠款写应收账款吗?
你好,不用的,同一个客户用一个往来科目就行。