您好, 属于你们的确认收入,转给别人的计入其他应付款

乐老师好,我们是上到图书的编辑出书 然后送出版社送审,下委外商印刷装订 拉回自己库房 由自己销售来出售这个模式,编辑成本每个月20万包含工资社保公积金,一直没有摊书成本,一直走的管理费用,现在让做进去用友系统,我是按照什么方式来摊?编辑每个月都有自己的工作量 出的书不一定当月入,跨越可能性较多,希望老师帮忙指点,最好有举例说明
老师 你 好 我想问下,我们和一家餐饮公司是合作关系,,我们自己出品牌 他们帮我们招商,我们共同成立了一家公司 但是这家公司只收取加盟费,我们合作之后还有后续的火锅底料之类的销售,对方说这个钱要打到另一个公司去 我们可以和他们签订一个合同之类的么?居间费可以在这里用上吗
老师容我们老板有4个公司 都卖图书,我们其中A公司在北京是委托加工印刷图书我们自己研发然后印刷完到我们A公司大库房。其中也会外采图书,分这两部分。B公司在山东他可以加工图书有时候我们A公司的印刷的图书可能还经过B公司加工一下,B公司也卖图书都是网店电商平台卖书,B公司主要靠加工收入和电商平台卖书这两个主营收入。而B,C,D公司卖书都是卖我们A公司的书按道理来说他应该先从我们A公司进书才能卖书 现在是卖书就从我们A公司库房出书 没有进书环节,然后卖了书没有成本结转我们A公司就给B,C,D公司开图书发票 别的手续都没有。这样是不对不合理的对吧 应该进书-开票-合同-打款-销售-结转成本对吧
老师我们是一个小规模书屋,和出版合作出书,我们收到赞助商打过的出版印刷费用我们应该怎么做帐,我们这笔钱之后还要-部分打给出做社出书费用
您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增,一定要我们现在调整,并要求给出调整凭证打印盖章给他们,我们调出这笔应该具体怎么操做呢?我们之前记录的是 借:管理费用-会务费 贷:其他应付款-员工,老师可以详细给出 调整分录 吗?谢谢
老师好,想咨询一下,刚接了一家公司的账,其他应收账款挂着2.4万,之前的账没有明细也法人不清楚原因,之前的财务也联系不上,这种情况需要怎么处理比较好呢
房东是个人没有发票怎么做
企业收到一笔社工部支付的建党经费怎么入账?分录怎么做?
老师您好,请问一下我们厂里买了40箱*30元/箱的粽子,一共是1200元,但是对方开票开了30箱*40元/箱,这个影响做账吗?有税务风险吗?
外币账户一般到账时间是多久,手续费在大概多少啊
公司交社保医保时,个人部分也全部是公司承担,个税怎么报呢?分录怎么做?
个体工商户没有开社保账户,也没有员在个体工商户交社保,需要申报年度缴费工资吗
老师,请问一下建筑公司跨区域备案的,要是项目没有完结,反馈结束了。后期什么影响的嘛
会务费能开餐饮发票吗
老师你好,请问建筑公司给农村人修建别墅,是做无票收入缴税,还是开票对方个人去收款,哪样好一些?