您好, 属于你们的确认收入,转给别人的计入其他应付款

乐老师好,我们是上到图书的编辑出书 然后送出版社送审,下委外商印刷装订 拉回自己库房 由自己销售来出售这个模式,编辑成本每个月20万包含工资社保公积金,一直没有摊书成本,一直走的管理费用,现在让做进去用友系统,我是按照什么方式来摊?编辑每个月都有自己的工作量 出的书不一定当月入,跨越可能性较多,希望老师帮忙指点,最好有举例说明
老师 你 好 我想问下,我们和一家餐饮公司是合作关系,,我们自己出品牌 他们帮我们招商,我们共同成立了一家公司 但是这家公司只收取加盟费,我们合作之后还有后续的火锅底料之类的销售,对方说这个钱要打到另一个公司去 我们可以和他们签订一个合同之类的么?居间费可以在这里用上吗
老师容我们老板有4个公司 都卖图书,我们其中A公司在北京是委托加工印刷图书我们自己研发然后印刷完到我们A公司大库房。其中也会外采图书,分这两部分。B公司在山东他可以加工图书有时候我们A公司的印刷的图书可能还经过B公司加工一下,B公司也卖图书都是网店电商平台卖书,B公司主要靠加工收入和电商平台卖书这两个主营收入。而B,C,D公司卖书都是卖我们A公司的书按道理来说他应该先从我们A公司进书才能卖书 现在是卖书就从我们A公司库房出书 没有进书环节,然后卖了书没有成本结转我们A公司就给B,C,D公司开图书发票 别的手续都没有。这样是不对不合理的对吧 应该进书-开票-合同-打款-销售-结转成本对吧
老师我们是一个小规模书屋,和出版合作出书,我们收到赞助商打过的出版印刷费用我们应该怎么做帐,我们这笔钱之后还要-部分打给出做社出书费用
您好老师 我们被税局通知 今年6月入账的5000元的普票 供应商被查出走逃失联 所以这张发票是虚开。税局要求我们调出这笔费用 不能税前列支。而且不能等打到汇算清缴再调增,一定要我们现在调整,并要求给出调整凭证打印盖章给他们,我们调出这笔应该具体怎么操做呢?我们之前记录的是 借:管理费用-会务费 贷:其他应付款-员工,老师可以详细给出 调整分录 吗?谢谢
23年付货款50900,当年已收到发票未入库存,已货物已销售,25年应该怎么帐务处理
满意什么条件才要做个税汇算清缴
老师,我们是建筑挂靠公司,民工工资专户发放,现在发放的200万要开劳务发票,项目说这200万中100万是发的商混供应商的款,这一100万改怎样开票
老师请问一下,我们公司领导跟别的公司签订了代付合同,帮别的公司代付工资、差旅费这些,这些业务可以做吗
老师个人独资企业是有限公司好还是有限责任公司好,有区别吗
老师,我们购买了经营运营算,怎么入账
报税期过了,工资没有申报怎么办
老师,我们有个工程走的是人、材、机。总包把材料款直接付给供应商的时候,我们这边怎么做收入的会计分录?(供应商直接把发票开给了总包)
新成立企业 个税自然人扣缴端怎样注册登记
老师,退回的个税手续费怎么做账,是退给公司不是财务个人,