你好 ; 可以的; 可以签订合同的; 比如约定你们怎么来收取加盟费 收取服务费等; 来开票做账的

老师,我想问一下,我们公司和另一家公司有关联,现在公司去了新的办公楼,但是物业和我们的关联公司签的合同,相当于我们办公场所是关联公司租的,关联公司向我们收钱,但是开的是固定资产的发票,以后物业费电费都只能开其他发票给我们。这个怎么弄?
我们是餐饮品牌孵化公司,会去找外面好的品牌到我们公司来进行孵化,最后在面向市场招商。 那么这里面就涉及到收取加盟费以及加盟之后 物资物料的问题,但是我们不想把物资物料费用放在这个共同成立的公司,我们想重新用我们公司的名义创建一个商贸公司,所有品牌的物资物料收入都打到我们公司来,但是到了月底向品牌创始人分钱的时候 我们怎么分配?商贸公司是没有品牌方入股的 是我们自己的
老师 你 好 我想问下,我们和一家餐饮公司是合作关系,,我们自己出品牌 他们帮我们招商,我们共同成立了一家公司 但是这家公司只收取加盟费,我们合作之后还有后续的火锅底料之类的销售,对方说这个钱要打到另一个公司去 我们可以和他们签订一个合同之类的么?居间费可以在这里用上吗
是一家公司,但是送货单和我们签订的合同上的公司名称不一样 ,对方用自己的另一家公司抬头给我们送货,一个合同,送货单不同的抬头,这样的情况,该怎么入账?需要对方额外提供其他什么证明资料嘛?还是说可以直接作为附件放到凭证里面
老师,我们之前跟别人签的贸易居间合同,我们开给谁,对应的进项,都是他们帮安排好,我们先对公付了5万居间费。然后把U盾给他们的,他们操作这些发票对应的资金走账,开的销售发票>购进,资金走完账,剩48334,之前我们账户还有一点点余额,他们转走50600到他们一个 个人卡上,也是居间合同上的个人收款账号,回单上写的报销款,这就是居间费吧,合同上写的不含发票费用,如需发票,税费由我们承担。我想的把之前对公付他们的5万和这笔一起入费用,汇算时候调增,这样可以吧
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师,那我们也可以以居间费的形式来签订这个合同对吧?那到时候开具发票的时候开什么内容呢
你好1. 是的。 可以的; 但是 到时开票按 现代服务*居间服务费
这个开具居间服务费的 是小规模,对方是一般纳税人,他不能抵扣 只能当做费用来冲销成本对吧
你好; 是的。 到时 冲成本即可