你好,你需要转内销还是允许你们免税?
我司是外贸公司,合同金额18000美金,报关金额18000美金. 客户付款水单17975美金, 我司收汇在银行那边又有中间行的手续费30美金, 实际收汇17945美金小于报关金额18000美金, 问: 这样影响退税吗,需要提供说明吗? 银行那边可以核销吗?需要提供说明吗 报关金额与收汇金额相差多少在合理范围内?
阿里自主出口到账的美金从阿里平台结汇人民币转到公司账户,该账款是每笔出口订单小于5000美金不核销报关不退税小单子积累一块结汇提现的。 1、如何入账 2、这种视同内销吗?如果视同内销,进项发票开进来可以抵扣,销项发票需要开给谁呢? 3、是不是可以结汇人民币转到私人账户不做账呢?
外贸公司不做内销,但由于金额小于5000美金的没有报关,关于这块的进项如何处理比较合理呢?
我们公司进口一批货100元,由于金额少,没有缴纳关税和进口增值税的,现在我们把这批100元的货免费赠送给国内A公司,现在要怎么做账务处理呢
老师好,我这边是商贸公司,关于销售后的酒盖,公司回收账务处理,销售的时候已经确认了收入,回收后支付的是现金,没有票不知道怎么入账,想做销售费用,又没票据支撑,这部分支出一直挂在账上,不知道如何处理
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
我们不做内销,免税的话这笔进项如何转嫁出去呢?或者如何这种情况如何处理可合理避税呢?
没有 不报关逃避不了