就在发票里面体现折扣就可以了

请问下,我们的客户达到一定量后可以得到赠品,赠品怎么开票最省税
请问,客户达到一定的销量,公司年底给客户反利,怎么操作才能税前扣除?
老师您好我们卖的货客户达到一定销量有返点,一开始客户是按原价打的款,我可不可以到月底开票的时候把返点按销售折扣一起开在发票上然后把返的钱退回给客户?
老师您好我们卖的货客户达到一定销量有返点,一开始客户是按原价打的款,我可不可以到月底汇总开票的时候把返点按销售折扣一起开在发票上然后把返的钱退回给客户?
请问给供应商给予的年销售额的返利开具红字发票信息表怎么操作?因我公司在2022年累计购买达到一定数量,故而供应商年终给予返利。
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
是把单价开蒜折扣后的吗?还是另开一行折扣价
你好,另开一行折扣价
是否也可以把折扣折算到单价里,按折后的单价开票?
最好,是另开一行折扣价
请问开折扣发票会有什么税务风险吗?
这个正常的商业行为不用担心