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请问,客户达到一定的销量,公司年底给客户反利,怎么操作才能税前扣除?

2021-08-02 12:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-08-02 12:30

你好这个开红字发票 冲收入, 国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。

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快账用户7161 追问 2021-08-02 12:34

红子发票冲收入,那数量怎么填,我开一个和篮子发票一莫一样的红子发票后,再按扣除返利后的金额重新开一张蓝字发票吗

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齐红老师 解答 2021-08-02 12:37

不是,直接对返利部分开红字就可以,数量不写直接写金额

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快账用户7161 追问 2021-08-02 12:38

哦, 可以不写上数量的是吗

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齐红老师 解答 2021-08-02 12:39

可以呀,你可以开红字信息表和对方开红字发票的时候,税收编码按商品的编码,然后名称写销售返利。

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快账用户7161 追问 2021-08-02 12:41

好的,非常感谢

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齐红老师 解答 2021-08-02 12:42

好的我先回复别的学员了

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你好这个开红字发票 冲收入, 国税函[2006]1279号:纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。
2021-08-02
你好同学,一般是返利是做一个销售收入的折让就是销售收入里少一部分也可以开红字,做销售收入的减少
2021-03-05
您好,建议您后续按照返还的开发费开具负数发票。 开票内容技术开发费就行
2020-09-08
同学,你好 借:营业外支出 贷:银行存款 有发票才可以税前扣除
2024-11-25
您好,运气太好了,正好卡在这个点上,2017.1.1以后开具的发票没有期限,可以红冲的
2023-12-05
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