你好; 你们是收到这个 ; 应该贷方做应收账款的;怎么会之前挂的 借方应付账款; 你什么业务的
老师,昨天问你的我们收到的电子汇算,然后自己账户贴现入账,我可不可以直接做凭证,借:银行存款借财务费用,贷应收账款
外账上2021年付的税控盘维护费 做了借:应付账款 贷:银行存款。 账上一直挂着应付账款280 也没有取发票回来冲 应付账款 如果我现在拿到补开的发票 可以直接入帐吗?
外账上2021年付的税控盘维护费 做了借:应付账款 贷:银行存款。 账上一直挂着应付账款280 也没有取发票回来冲 应付账款 如果我现在拿到补开的发票 可以直接入帐吗?
直接拿着电子汇票贴现。借银行存款财务费用。贷应付账款可以吗?就是把之前的应付账款直接冲减。
老师我再问一下:之前5月会计把支付房租做的 借:应付账款 贷:银行存款, 按理不是应付账款,是其他应付款,现在7月要冲掉往来款做成管理费用,可以直接做分录 借:管理费用 贷:应付账款吗?这样可以正常冲掉应付账款吧
个体发票开错,怎么开具红字发票
老师,出口应征税报关单用途确认是什么意思呀,没有明白,是只要出口的关单都要确认吗?
生产性企业在外地开立的 租房办事处 房产税土地使用税怎么缴纳 还是不用交
增值税的结转问题 1月 应交税费_应交增值税_进项税额29,474.35 应交税费_应交增值税_销项税额39,479.74 未交增值税10005.39 1月末结转做了1笔分录 借:应交税费_应交增值税_转出未交增值税10,005.39 贷:应交税费_未交增值税10,005.39 但是余额表里面“转出未交增值税”借方有余额10,005.39,未交增值税贷方有余额”10,005.39 1月未缴纳增值税 2月冲红1月增值税额6,960.18 3月 应交税费_应交增值税_进项税额77,121.16 应交税费_应交增值税_销项税额75,791.15 留抵税1330.01+2月冲红6,960.18 3月22日缴纳1月增值税3137.92+附加税600.32 问题1:1月就做一笔这样的分录有问题吗? 问题2:转出未交增值税以及未交增值税余额如何去结平? 问题3:2月冲销1月的发票,已在2月做了红字分录,增值税方面还需要做其他分录吗? 问题4:3月份的会计分录要怎么做?
老师您好,个体开普票额度不够,可以申请提升额度吗
老师,出差的火车票能报多少?
销售软件技术服务费,分时段履约这种确认收入,怎么确认呢,年付还好说,按月来确认进度,比如月付,现在9.25购买了9.25-10.24的服务,这种类似的订单应该怎么进行收入确认呢?
有10张农票在税务系统红冲,有什么方法能一起冲完
老师可以说下会计做账的整个流程吗?
一般纳税人的贸易公司购置了100万元房产作为办公使用,房子还正在装修,没有取得发票,如果不能转固定资产可以作为在建工程吗?装修的费用,和房屋的成本一起作为在建工程吗?