借银行房款,贷营业外收入。

你好老师,想问一下,市政工程公司收到免税的教育赞助费怎么做会计分录呢
公司收到某领导的赞助6000元购买了厨房用品等,我应怎么写分录
公司收到赞助款会计分录怎么写
那赞助那方会计分录怎么写的
老师,请问公司是一家家庭农场,现收到15000的月季花赞助款,请问会计分录怎么写?
老师您好,刚建设好的厂房,已办理竣工结算1个月,后马上发生的属于固定资产费用怎么处理?
老师,注册资本二个人各50万,各持股50%。加入了第三人80万,像这种情况前二个股东应该怎么算才持股50%
村部成立的劳务公司,加宽、白该黑乡村公路,现在做完了,还没有验收,会计上怎么转为固定资产管理呢
老师今天面试了一家宁波这边做汽车发动机关键精密部件的公司,年营收大概是一点多个亿,明后两年大约要做两个亿,过去面试是做财务经理,主要是对接银行,他明确说要财务报表,要作假报表要给银行,那这一块税务问题怎么办?这风险有多大,我对财务总监和总经理直接汇报然后。这个是财务经理岗还管一些公司财务部行政类的工作,财务部一共有5个人,我是负责财务经理,下面有出纳有材料会计成本会计等
老师,请问广东省惠州市每月社保多少号前申报?
你好!老师,之前好像听同事说报销火车票这块有变化,能具体给我讲讲吗老师
老师,个税新增人员的时候,少打了一个字,申报提示身份信息不通过,后来把这个人更正重新报送,提示税局已存在相同身份证到不同姓名,这个要怎么处理啊
是不是佛山的跟广州的社保数据统一了呢
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真实的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,你好。请教一下,我们贷款每个月都有还贷的利息,之前都是入成本了。现在才补开发票可以吗?
之前税务局让试开全电发票,开了1块钱的票,这种可以直接用库存现金冲了吗
你好,你在红冲了就可以的,你还有其他的业务吗?
没有红冲呢
那你这样的话,无形增加了你的收入,做到营业外支出。
就1块钱,应该影响不大吧
好,是的,这个影响不大的,如果你做库存现金的话,你的钱你得有这一块钱。
老师,那个做了暂估之后冲暂估的分录怎么写呢?做暂估的时候写的分录是:借主营业务成本,贷应付账款-暂估,然后收回票之后冲暂估做,借应付账款-暂估,贷应付账款-xx公司行吗
你好,现在是发票收到了吗? 暂估和发票一样吗?
暂估是当时申报企业所得税的时候为了不交税所以暂估了成本,然后后面找回来了成本票冲暂估
我暂估的是成本,那冲暂估的时候就只能用成本票冲嘛?不能用费用票去冲成本的暂估嘛?
可以的,可以用费用发票。
可以用费用发票冲成本吗?但是我在填所得税季报表的时候,没有多填费用,就是多填了成本,要是用费用票冲的话,税务系统里面能查到的成本票不就和我报表上的成本票不一样了嘛?
你好,不管是成本费用的,它都是在一个表格里面,纳税调整明细表,扣除项目里面填写。
可是我填暂估的时候不是在纳税调整明细表里面填的,是直接增加在主营业务成本里面的
不可以的,不能直接带主表。
但是已经那样报了
那你这样的话就做的不对,