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老师,我这边23年没有销售也没有开票,但是现在开了一张红冲的票,红冲去年的销售额,这个账上应该怎么入账?增值税申报表要填写负数吗?

2023-06-28 16:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-28 16:31

您好, 就是按照负数填写的

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快账用户7265 追问 2023-06-28 16:32

老师,那账上直接按照负数做账,增值税也按照负数申报吗?

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齐红老师 解答 2023-06-28 16:32

对,但是负数的话,你得去大厅申报

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您好, 就是按照负数填写的
2023-06-28
你好,不知道你什么逻辑呢,上年没有销售也没有开票,为什么要开票红冲呢?
2023-06-28
应该在第十栏填写负数销售额 就你这种填写负数销售额的保存不了,你可以试一下的。 不行的话得去税务局申报
2022-07-11
你好,对的是的,但是你这种刺激应该是申报不了,得去税务局。
2022-05-06
你好 红信息表吗 你开了这个吗
2020-12-02
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