你好,只有客运服务的税目电子发票才能抵扣,这个是不行

公司员工出差坐飞机,开的是电子普票发票,税目写的是经纪代理服务*代订机票产品,这个可以按票面上的税额直接抵扣进项税吗?
开的是电子普通发票, 内容是 经纪代理服务-代订机票产品可以抵扣进项税吗
员工出差,取得电子普通发票,开票内容经纪代理服务*代订机票产品,6%的税率,可以做进项抵扣吗?
老师好,请问做飞机取得的增值税电子普通发票的开票内容是经济代理服务*代订机票产品,这个可以抵扣销项税吗
老师,机票开了普通电子发票,不是专票,发票内容为”*经纪代理服务*代订机票产品“。是否可以进项税抵扣?如果可以,是按普通电子发票上的税额记进项税额的帐吗?
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,客运服务的税目电子发票怎么才能取得啊
只有航空公司直接销售的才能取得,你这个是在第三方代定的,是没法取得
老师,那就不能抵扣销项了吗?如果还有登机牌可以抵扣吗
你好,登机牌不可以抵扣