你好,只有客运服务的税目电子发票才能抵扣,这个是不行

公司员工出差坐飞机,开的是电子普票发票,税目写的是经纪代理服务*代订机票产品,这个可以按票面上的税额直接抵扣进项税吗?
开的是电子普通发票, 内容是 经纪代理服务-代订机票产品可以抵扣进项税吗
员工出差,取得电子普通发票,开票内容经纪代理服务*代订机票产品,6%的税率,可以做进项抵扣吗?
老师好,请问做飞机取得的增值税电子普通发票的开票内容是经济代理服务*代订机票产品,这个可以抵扣销项税吗
老师,机票开了普通电子发票,不是专票,发票内容为”*经纪代理服务*代订机票产品“。是否可以进项税抵扣?如果可以,是按普通电子发票上的税额记进项税额的帐吗?
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
老师,客运服务的税目电子发票怎么才能取得啊
只有航空公司直接销售的才能取得,你这个是在第三方代定的,是没法取得
老师,那就不能抵扣销项了吗?如果还有登机牌可以抵扣吗
你好,登机牌不可以抵扣