同学你好 稍等我看看

6、丙企业2019年5月31日各总账账户期末余额如下:(单位:万元)1)库存现金:1002)银行存款:600;3)应收账款100(其中明细账户A公司为借方余额200明细账户B公司为贷方余额100)4)包装物:605)原材料:3005)库存商品:40:6)预收账款100(其中明细账户C公司贷方余额200明细账户D公司借方余额100);7)长期借款:500(其中有100的借款在3个月后到期。)要求:根据上述资料填制资产负债表
某公司部分账户期末余额,资料如下表(单位万元)账户方向及金额账户方向及金额库存现金借余10坏账准备贷余20银行存款借余105存货跌价准备贷余3其他货市资金借余5累计折旧贷余120应收账款借余200固定资产减值准备贷余100原材料借余18其他应付款贷余100库存商品借余150应付利息贷余84固定资产借余632长期借款贷余200(其中:一年内到期)固定资产清理借余5要求根据上述资列标计算,该公司资产负债表部分项目(1)货币资金:(2)应收账款:(3)存货:(4)固定资产:(5)其他应付款:(6)长期借款:
1某企业12月末有关账户的余额资料如下。“应收账款”明细账户金额:甲公司借方余额98700元;乙公司贷方余额35400元;丙公司贷方余额4210元:“应付账款明细账户金额,丁公司贷方余额98000元;戊公司借方余额51000元;现金借方余额3000元;银行存款借方余额60000元;其他货币资金借方余额100000元。要求:根据上述要求计算资产负债表中的应收账款、预收账款、应付账款、预付账款、货币资金并列出计算过程。
某公司某年12月31日,相关账户的余额如下: “生产成本”账户借方余额45 000元;“库存商品”账户借方余额36 700元;“原材料”账户借方余额78 000元 ;“在途物资”账户借方余额为6 000元;“应收账款”总账余额为98 700元,其中“应收账款――红星公司”借方余额100 700元,“应收账款――华美集团”贷方余额2 000元;“应付账款”总账余额为65 400元,其中“应付账款――友联公司”贷方余额85 000元,“应付账款――南方制药”借方余额为19 600元;“预收账款”总账余额为56 000元,其中“预收账款――A公司”贷方余额76 000元,“预收账款――B公司”借方余额为20 000元;“长期借款”总账余额为120 000,其中有45 000元将于第二年4月偿还。要求根据上述资料计算填列资产负债表中的相关项目: 存货= (1) 元; 应收账款= (2) 元; 预收账款= (3) 元; 应付账款= (4) 元; 预付账款= (5) 元;
某公司2017年6月30日部分账户余额如下,要求根据上述资料计算,2017年6月30日资产负债表中的存货项目.应收,账款项目预收,账款项目预付,账款项目和应付账款项目的金额:原材料借方余额9300,应付账款贷方余额4800,生产成本借方900丙公司贷方余额7050,库存商品借方4230,订公司借方2250,应收账款借方3000预收账款贷方1950甲公司借房4500b公司借方余额1800,以公司贷方余额1500c公司,贷方余额3750坏账准备贷方余额300,预付账款借方2400a公司借方余额2400
老师好,问一下我司的制氧设备柜放在西藏的某酒店内供客人扫码付费取出使用制氧设备,我司定期给酒店结算费用,与酒店签订的是合作框架协议。请问酒店给我司开出的发票开票项目写什么?餐饮或者住宿,会议,电费好像都不合适
打车得过路费开不了,报销是能写明确,用其他的票抵吗?
老师,个体户想开发票,怎么操作?现在已经点了新办开业,但是发票业务显示无权限
去银行办理提取备用金,需要那办事员身份证还是法人身份证,会不会影响办事员个人。
在管家婆系统中,收到定金销售单怎么做预收款,收到尾款怎么冲预收款
请问老师,建筑公司给客户开工程款发票,之后分包给材料公司和劳务公司,收到材料和劳务的发票,实际就是只收一定比例的管理费,我们不管项目,但是是后来预缴后,全部税费出来再扣除后,计算分摊后来给我们进项的材料和劳务专票,做账是这样的,开票时候: 借:应收账款-某客户(某项目) 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 收到材料和劳务公司进项发票: 借:主营业务成本-材料/劳务 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款-某公司(某项目) 请问这种做账对不,另外我预缴时候是不是就直接按照开票金额为基数,不扣除分包或者其他,谢谢!
2009年之前计提的福利费现在还吊着,应该怎么处理?
老师,要办一个企业,怎样选择是开公司还是个人独资公司还是开个体户?
一般制造业金蝶 会用移动加权平均法吗?
甲和乙为国企,甲资产无偿移交给乙,如下:①固定资产(账上)如冰箱消毒柜等20万,按账面价值移交吗?②甲公司移交的低值易耗品10万(账上已摊销完账面价值为0),也要在移交表上写上吗,哪价值怎么写呢?③甲公司移交的计入其他业务成本的资产10万如汤勺,菜刀,盘子等,由于账面价值为O,也要在移交表写上吗,哪价值怎么写呢?④以上资产无偿划转会计分录,交哪些税?