您好, 您不需要特殊处理的
老师您好,供应商今年8月份给我开了一张100万的建筑发票,我司8月份已入账,11月份发现该发票备注栏却少了一个备注说明,金额,商品名称都没什么问题,然后让开了红字信息表给供应商,让供应商红冲之后重新开了带有备注说明的蓝字发票,那我要把8月份做的账要冲掉,然后根据11月重新开的发票再重新做进去吗?还是不需要冲八月份的账(因为十一月份开的进项发票就是一正一负,平的)
老师你好,我方是购方,供方1月25日开票的一张发票,我方退税确认认证日期也是1月25日,但是当天就发现这张发票是多开的,我方去税局窗口开了红字信息表,供方开了红字发票。请问供方需要把红字发票的客户联给我方吗?我方需要对这张多开但已经红冲的发票做采购成本处理吗?
我本月红冲一张七月份的发票,再开一张蓝色的,做账是要先红字冲之前的,然后再做一张蓝字一样的?
老师,我当月(五月)在税务数字账户里看到供应商开了两张红字电票,但我当月(5月)进项里没有看到对应的蓝字发票,我问供应商要了两张蓝字的电票,也是当月(5月)开的蓝字发票,供应商当月又红冲了,所以我现在只看到税务提醒有2张红字电票,是因为当月开的红冲了,所以我方进项就看不到蓝字发票了吗
税务数字账户提示本月一张红字发票,但是是供应商开的本月红冲的电子发票,然后重开的,我需要做什么处理吗
老师,还是不明白在从微信零钱扣除手续费,的做账比如1月收入总共1000元,2月2日提现到银行卡,借银行存款1000贷其他他货币资金微信1000,然后借财务费用手续费1贷其他货币资金1元,然后2月收入总共2000元,做借其他货币资金2000主营业务收入2000元,到3.1号提现,要提现2000但是之前1月扣了1元手续费,只能提现1999了,还要从1999里面扣1.99的手续费,这样再怎么做分录啊
老师,当月的微信收入,当月做其他货币资金1000主营业务收入1000.都是次月提现,比如2号提现的,但提现的时候手续费从微信零钱额外扣除的,不是从提现金额1000里面扣除的,怎么做账啊
老师,公司买材料转账给员工,但没有发票,怎么做账
老师,特许权使用费怎么开票
老师您好,我们公司名下有辆车,现在把这辆车卖出去的话我们需要给对方开具发票么?开什么样的发票呢?
我们店里刚升为有限公司,但是只有夫妻二人,请问怎么样做工资?做好多工资?有两个孩子,我一个母亲,他父母健在,无房贷,车贷。两个人都在店里买了社保。
上个月发票需要作废,还需要交税吗
我的租金一个月是1万元,开票需要出5%的税点,那么这500是开票的服务费,这个要怎么入账?
老师好,个人所得税扣缴客户端信息采集,信息采集导入模板里,手机号码一栏无法填写手机号,咋办
印花税要计入固定资产原值吗