咨询
Q

销售的开具跨年红字发票,如何处理账务

2023-06-29 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 11:47

你好,直接冲减本年的销售收入和增值税

头像
快账用户2051 追问 2023-06-29 11:54

具体分录是什么?是否需要调去年报表?

头像
齐红老师 解答 2023-06-29 11:55

直接做销售收入和增值税的负数,不需要调整去年的报表

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,直接冲减本年的销售收入和增值税
2023-06-29
同学你好 直接原分录负数红冲就行了 税务不用管,开票盘里直接冲了
2020-11-02
你好  借:以前年度损益调整     贷:应交税费-增值税(红字) 其他应付款   借:库存商品  贷:以前年度损益调整  
2021-03-30
你好,借主营业务收入 销项税额 贷:应收账款或银行存款 如果对方抵扣,对方申请红字信息表,你方开具红字发票
2021-04-13
借应收账款负数 贷利润分配负数 应交税费负数 之前成本怎么做的
2021-02-02
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×