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跨年开具红字发票,那么销项税额如何在报税种抵减

2022-03-02 09:19
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-03-02 09:21

你好,自己开的吗?如果是的话,你的负数销售额和正数销售额合计一块儿填写。

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你好,自己开的吗?如果是的话,你的负数销售额和正数销售额合计一块儿填写。
2022-03-02
直接就按红冲后的销售额申报就是
2023-08-21
同学,你好 不需要,申报季度的时候没有开具红字发票,是正常申报
2024-10-21
你好,已经抵扣了的借银行存款、贷库存商品,应交税费、应交增值税进项转出。
2024-07-16
你好,普通发票的话,这个不用填写进项税额转出的
2023-12-26
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