那实际服务是谁提供,谁和谁企业的?

老师,我们是建筑企业,这笔实际是挂靠我们公司方的业务,但是业主打款给我们,我们再打给挂靠公司,,然后挂靠公司开给我们劳务费,这样做可以吗?怎么做分录呢
老师请问,我们公司销售货物给C,送货单合同都是我们公司与C签订,但是C公司打款到B公司账上,我们公司开销项发票的我们开给B公司,B公司再打款回来给我们,B公司同时申报收入,这样的业务有问题吗
物业代我们公司交暖气费,发票开给物业的,物业给我们开分割单和发票复印件,是这样操作入帐么
老师,我们是物业带企业收企业收取餐费,企业转钱给我们,我们再把钱转给第三方的食堂,食堂开餐发票给我物业公司,但是我要开什么发票给企业呢?我只是代第三方食堂收取餐费而已,分文不挣钱,
老师,我们企业有分公司,分公司的物业费合作方跟我们企业签订的合同,开发票开给我们,物业费是分公司打给我们企业,我们再打给物业。你看这样如何做账?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
实际是分公司,倒是方式和我们企业也就是总公司签订的合同,发票开给我们的。
那你们需要开发票出去吗?借银行 贷主营业务收入应交税费, 借主营业务成本,贷银行存款。
我们总公司不开发票,是物业公司给我们总公司开的发票。可能我没说明白,我的子公司和丽都物业合作,但是合同签订是总公司和丽都,然后子公司把钱打给总公司,总公司再打给丽都业务,丽都物业给总公司开的发票。
那别人给你们钱,你们不做? 如果做的话,你准备做哪个科目?
我也不知道怎么做呢
所以你们得做收入,因为你收到了发票,如果你们单位没有利润,代收代付的,出委托书就可以的,发票也不应该开给你单位。