你好,私企工程建筑企业,没有库房,购进的原材料直接到了工地 借:工程施工,贷:银行存款等科目 月末根据收入结转成本 借:主营业务成本 , 贷:工程施工

老师你好,我们是一家餐饮企业,月末盘点原材料做的分录是应该怎么做呢?我们是购买原材料回来没有直接做成本,而是计入原材料,月底在统一结转成本。
您好老师,我这有一家建筑企业,目前假如有一个项目140000万,那么我分配为百分百37的劳务和百分之46的材料去匹配,那劳务的会计凭证我做成了借:工程施工--人工费 应交税费-进项税 贷:应付账款 老师那我购进的材料那百分之46,怎么做凭证呢?
老师,您好!企业是消防安装工程公司,每月做销售收入时,原材料没有进入库房,直接到了施工工地,码结转成本时,应该用什么科目?怎么结转?
老师,您好!私企工程建筑企业,没有库房,购进的原材料直接到了工地,应该怎样做购进凭证?月末怎样结转成本?
老师好,采购的材料直接运到工地上,不做入库,给客户开13%的发票,收到进项发票时做分录:借:工程施工-合同成本-直接材料,贷:应付账款-某某公司,结转成本时:借:主营业务成本-销售成本,贷:工程施工-合同成本-直接材料,您看这样做对吗?
你好老师,企业购销合同印花税包括所有的销项票和进项票的总合计金额吗?
安全生产管理证书,公司去报名费,让员工考,这个报名费,会计分录怎么录?
老师,就是个体户一般纳税人进的石头,有转账记录,没有发票,能做成本做税前扣除吗
老师,贷款担保费入什么科目
送客户烟和服装进招待费可以吗?
老师:您好!如果上两年是亏损,今年第一季度是盈利的,那么这个第一季度还要预缴所得税吗?今年第一季度还不能弥补完上两年亏损的
老师好,固定资产折旧已计提完,资产还在,有净值,需要做账务处理吗?
张三是甲公司派乙公司人员,张三社保公积金由甲公司申报交纳,但资金由乙公司承担,每月中末乙公司把工资及1社保公积金款付给甲公司。分录如下,1、收到乙汇款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三 2、交纳社保:先正常计提公司员工社保计入费用,张三代收代付不计提,借:管理费用/社保费,贷:应付职工薪酬/社保费, 3、交社保费:借:应付职工薪酬/社保费,代扣代交张三社保单位及个人部分,借其他应付款/张三,其他员工个人部分,借:其他应付款/社保费,然后贷:银行存款 老师你研究下对吗?老师可有详细的分录?如发工资,代缴代扣社保等按1,2,3来,感觉上面分录有错误?
企业所得税汇缴资产折旧,累计折旧这行含不含本年折旧的折旧额?
老师,供应商按照采购量,返利现金给到我们,收到返利现金应当如何入账
老师,月末时将“工程施工”转到“工程结算”;月末转成本时:借 主营业务成本 ,贷 工程结算,这样做对吗?
你好,月末转成本时,借: 主营业务成本 ,贷 : 工程结算,这样是显然不对的