风险比较高,长期挂在其他应付款中,会被认为少计收入的嫌疑。

老师,我最近好苦恼啊,公司没有资质拿项目,就用A公司的资质投标,然后让A公司开票、我们公司给给他们5%的税点,A公司收到项目回款后要转回我们公司,老板让我们公司和A公司签个合同给他们开票,这样就可以把钱转回我们公司,但是这样开票就是虚开发票,感觉风险很大,但又不知道该怎么做
老师,我公司是电力工程公司,好多不算是公司的股东,但是他们往公司投钱做项目,到时候给他们分红,他们不会参与公司的实收资本这块,投到公司的钱都记到了其他应付款中,有两千多万,这样最好的方法该怎么规避?如果就这样记有什么风险
老师,我们公司跟另外一个公司签了协议,协议内容是我们出土地他们付钱,不过我们的土地有收益的,账是在我们这边设立银行一般户独立核算。有收益按约定分红,我搞不懂是他们出钱投进来这个钱我要挂什么科目。分红又用哪个科目,主要不是我们工商上的股东我用不了实收资本,分红也用不了利润分配呀?我们有类似这样合作的两个协议,每个都开了对应银行独立核算。他们不是工商上的股东呀,是内部签协议一起做的一个项目,如果投进来做了其他应付款,那如果产生收益用哪个科目,用投资收益吗?是我们这边做账然后分红给对方的这样也不对吧
老师好, 我们老板有两家公司,A公司 B公司。前几天A公司被税务局提示风险了,风险是, 1、其他应收账款过多,提示有利息收入未申报增值税。 2、未分配利润有600多万,但是账上银行存款只有一百多万。 实际的情况是,这几年筹建B公司,钱都转到B公司。 我可以解释为:其他应收不是借出款,是A公司把钱投资给B公司了吗?这样解释会涉及到什么税款吗?有什么隐患吗?
老师好, 我们老板有两家公司,A公司 B公司。前几天A公司被税务局提示风险了,风险是, 1、其他应收账款过多,提示有利息收入未申报增值税。 2、未分配利润有600多万,但是账上银行存款只有一百多万。 实际的情况是,这几年筹建B公司,钱都转到B公司。 我可以解释为:其他应收不是借出款,是A公司把钱投资给B公司了吗?这样解释会涉及到什么税款吗?有什么隐患吗?
老师你好!公司从代理记账公司拿回来账,但是账上的数字是不对的,现在要重新建账了。我是先延用他的数据建账后再通过分录调整,还是直接采用正确的数据建账?税务局住期的财务报表要重新申报吗?
老师:员工每个月出差的餐补没有发票,餐补金额每个月不一致,可以补工资里面吗?
,材料如下: (一)备案单证: 1.货物生产工艺流程 2.购销合同类 3.运输单据类4.报关委托单据类 (二)涉外收汇单证(2025 年度全部出口业务逐笔对应):1.银行收汇水单、结汇凭证、跨境收款回单; (三)配套自查书面材料: 《2025 年度出口退税自查报告》,列明:单证保管情况、收汇完成情况、存在问题、整改措施、整改完成时限。 老师,这些资料如何获取呢,特别是第二的,各项数据在哪里获取,完全不懂
快递代理公司,进仓费在出港收还是进港的时候收?谢谢你了@朴老师
老师,正规的返利抵货款是怎么入账的
老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?
公司扩厂一楼,内账单独拉出来,用承兑付了设备定金6万,折旧1000,为什么资产负债表不能平,一边万,一边1000
公司注册资本100万,实际缴纳60万,想减资到20万可以吗?那账应该怎么做
老师,公司名下的土地现在被法院拍卖了,成交了。那公司要交税吗?交哪些税?拍卖的款是打去公司账户?
老师,舍业企业所得税可结转以后年度弥补的亏损额合计35万多,资产负债表的未分配利润30万多,这是怎么回事了
那应该怎么记账呢?老板又不让他们进实收资本
按照会计准则规定确实是要记录到实收资本。