你好; 你们这个是物业公司吗 ? 是什么业务发生的;才好判断 你这个科目是否合理

1、收到业主缴纳水费 借:银行存款 100000 贷:其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借:其他业务成本 80000 贷:银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借:应交税费-应交增值税 2330.10 贷:其他业务成本 2330.10 (按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额,按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物业公司收到水费是这样帐务处理吗?还是直接 借:银行,贷:其他应收款,支付给自来水公司是借:其他应收账款,贷:银行
老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
物业公司支付自来水公司的水费借其他业务成本贷银行存款 收到水费借银行存款贷其他业务成本应交税费-简易计税是吗
垃圾清运费可以抵扣进项税嘛?
老师,12月份的资产总计已经超过5000万了,但是25年平均资产总计还没有超过5000万,等到汇算清缴的时候利润总额超过300万,就不是小微企业了,那现在申报一月份的增值税附加税的时候是不选小微企业减半征收吗
增值税的政策变化有一项500变成1000了,指的是无票费用吗?老师
资产负债表应收账款的年初数原来是负数怎么调成正数?
甲方的设备49万和乙方的设备10万置换,,乙方银行款出了39万,乙方的设备顶了10万。甲方给乙方开了39万的票,乙方应该咋做账了
老师我想问一下,公司购入黄金可以入账吗,要是可以的话,做什么
应收账款周转率计算公式中的营业收入可以用当期的销售金额吗
老师好,我们公司1月份支付了中介机构担保贷款的费用6万元,银行存款已支付,但是对方未开票,我想把费用记在1月当期,是否可以,分录应该怎么做好?如果后期收到发票后,分录应当又如何做?
公司买黄金。能给开专票吗
2025年12月的银行往来款做错了怎么更正?
是的 物业公司 小规模企业
你好; 你们是属于代收代付; 还是 赚取了差价的; 才好判断你是否走收入和成本的
代收代付 但是因为分割不了水费给水厂开票,商家要求我们开发票过去,之前不懂,已经开了一部分,所以要转收入
你好; 那你开了 就得做; 收入核算了。 你为啥做的科目做的那么复杂 ;感觉好复杂; 那你借其他应付款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本贷应付账款
是以前的会计做的 我也是捋了好久 结转成本是不是贷其他应付啊老师
冲应付账款; 前任做的太复杂了。
啥意思 他之前做的账都对冲完了,我不管冲哪笔好像都不对吧
你好; 说明之前的不对哦 ;不然直接去红冲他全部的分录 ;就针对这笔的业务 ;红冲后 ; 按实际的情况去做偶 ;
老师,红冲后应该怎么做分录比较合理呢?
红后;收款做 ; 借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷其他业务收入;销项税 ; 支付:借其他业务成本贷银行存款