你好; 你们这个是物业公司吗 ? 是什么业务发生的;才好判断 你这个科目是否合理
1、收到业主缴纳水费 借:银行存款 100000 贷:其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借:其他业务成本 80000 贷:银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借:应交税费-应交增值税 2330.10 贷:其他业务成本 2330.10 (按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额,按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物业公司收到水费是这样帐务处理吗?还是直接 借:银行,贷:其他应收款,支付给自来水公司是借:其他应收账款,贷:银行
老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
物业公司支付自来水公司的水费借其他业务成本贷银行存款 收到水费借银行存款贷其他业务成本应交税费-简易计税是吗
委托加工物资的包装物出库,后期供应商会把成品一起还回来,这个不用做借方结转成本的吧,麻烦解答
老师好,建设一条新生产线,计算他每年的现金静流量时,每年的折旧要加上吗?
现在别人已确认的发票也可以我们销货方直接开红字吗?
企业所费税报表被更正后,还能查询到以前报表吗
老师好,新成立的公司开具专票下个月可以认证进来的专票吗?
工厂以exw条款和香港的一家贸易公司A签署销售合同,现在税务局要求exw条款出口的工厂需提供货物在境内装载前的运输费和保费发票,账单及水单,以此证明工厂货物实际有出口,否则按内销13%征税,这段运输是客户负责的,但是因为客户是香港公司,他是和一家香港运输公司B签署运输合同,B再和香港物流公司C签署转包运输合同、根据避免双重征税协定,B和C都分别开具形式发票,实际C再委托国内子公司D完成业务,D开具了一定数额的增值税票给C以备稽查,但是额度和实际发生的不符,现在的问题是1.客户A担心提供了B开具的形式发票,税务局认不认可这个香港物流公司开具的形式发票,虽然B开具的形式发票都有对应的账单可以证明的,这个是有据可查的,运输是纯国内运输,即工厂到出口监管仓段的运输,提交后税务局会不会质疑国内的业务为何跑去香港结算?如果税务局这样问的话,可不可以用那个大陆和香港避免双重征税协定来说明,因为我是香港公司,所以我在香港结算,可不可以这样子?因为那个协定书是说香港公司如果在大陆开展陆运业务,是可以免征大陆这边的税,所以以这个点回来回应税局可以吗?还是说税务会问实际运作的公司;2.如A不提供发票和水单,
一般纳税人开发票,对方已经抵扣,后冲红怎么做账预处理
老师好 请教下,我们是教育咨询培训行业的,咨询老师收到学生课时费,学费转到老师名下,老师再转到公司张思卿,如何做账呢?例如 张老师收到学费10000,老师转账到公司账户,会计分录是?
@董老师早上好,请教的
想请教下,以上图片的费用是FoB报关方式下的费用,这些费用哪些属于国内费用,需要开带税率发票,哪些属于国际费用,开免税率发票?能列举下在FOB报关方式下,货代公司收取的费用明细,哪些费用明细属于需要开带税率发票的项目,哪些费用属于需要开免税率发票项目吗?
是的 物业公司 小规模企业
你好; 你们是属于代收代付; 还是 赚取了差价的; 才好判断你是否走收入和成本的
代收代付 但是因为分割不了水费给水厂开票,商家要求我们开发票过去,之前不懂,已经开了一部分,所以要转收入
你好; 那你开了 就得做; 收入核算了。 你为啥做的科目做的那么复杂 ;感觉好复杂; 那你借其他应付款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本贷应付账款
是以前的会计做的 我也是捋了好久 结转成本是不是贷其他应付啊老师
冲应付账款; 前任做的太复杂了。
啥意思 他之前做的账都对冲完了,我不管冲哪笔好像都不对吧
你好; 说明之前的不对哦 ;不然直接去红冲他全部的分录 ;就针对这笔的业务 ;红冲后 ; 按实际的情况去做偶 ;
老师,红冲后应该怎么做分录比较合理呢?
红后;收款做 ; 借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷其他业务收入;销项税 ; 支付:借其他业务成本贷银行存款