你好; 你们这个是物业公司吗 ? 是什么业务发生的;才好判断 你这个科目是否合理
1、收到业主缴纳水费 借:银行存款 100000 贷:其他业务收入-水费 97087.38 应交税费-应交增值税-应交税金 2912.62 2、支付自来水公司水费 借:其他业务成本 80000 贷:银行存款 80000 4、月末结转应纳税金差额部分 借:应交税费-应交增值税 2330.10 贷:其他业务成本 2330.10 (按向业主收取款减去付自来水或供电局(100000-80000)的差额,按销项2912.62减掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物业公司收到水费是这样帐务处理吗?还是直接 借:银行,贷:其他应收款,支付给自来水公司是借:其他应收账款,贷:银行
老师,我代收的水电费要计提吗? 如果要计提10月份的水电费,借管理费用,贷其他应付款-代交水电费,那我收到租户的水电费,借银存,贷其他应付款还是其他应收款-水电费啊 如果是贷其他应付款,那我不是有二笔其他应付款了吗
老师 支付员工宿舍费用时候 水电费是员工自己交 当时是借预付账款借其他应收款 贷银行存款,收到员工水电费是借银行存款贷其他应收 这样其他应收就平了,但是后来收到了发票 就是借管理费用物业管理费 借管理费用水电费贷预收账款贷其他应收款,我这样的话其他应收款好像平不了,怎么能平呢?
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
物业公司支付自来水公司的水费借其他业务成本贷银行存款 收到水费借银行存款贷其他业务成本应交税费-简易计税是吗
我公司是给车辆挂靠运输的,公司以前年度的车辆购入没有给我发票,我不知道有这个固定资产,现在转让了开来发票才发现,账上没有无法做处置,现在要怎么办?
机动车销售统一发票怎样看是开的专票还是普票
老师!固定资产折旧没到年限,就卖了,怎么做会计分录?
老师好,小规模纳税人,我们供应商是个体户,但他不给开发票怎么办?他不知道怎么开发票,好崩溃啊
2020年-2023年的分红,合伙人一直没有领,2024年要领走,是不是记账 借:以前未分配利润 10万 贷:银行存款 10万
企业前三个季度亏损,后一个季度盈利,预交了所得税,汇算清缴会退税吗?如果不退可以吗
农户养殖的海参,经过解剖处理后,烘干,还属于初级农产品吗?老师,发票还是开免税的是吧?
老师,是不是公户不能给股东私户转钱啊
你好,老师6%增值税率,开票的话综合税率是多少啊?开100块收几个点合适
承办展览展示活动;会议服务;电脑图文设计、制作;企业形象策划;体育运动项目经营(不含棋牌);设计、制作、代理、发布广告;经济贸易咨询;包装服务(不含气体包装);室内装饰工程设计;专业承包。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 单位这个经营范围,适合学习哪个行业实操课程?
是的 物业公司 小规模企业
你好; 你们是属于代收代付; 还是 赚取了差价的; 才好判断你是否走收入和成本的
代收代付 但是因为分割不了水费给水厂开票,商家要求我们开发票过去,之前不懂,已经开了一部分,所以要转收入
你好; 那你开了 就得做; 收入核算了。 你为啥做的科目做的那么复杂 ;感觉好复杂; 那你借其他应付款 贷其他业务收入; 应交税费-应交增值税; 借其他业务成本贷应付账款
是以前的会计做的 我也是捋了好久 结转成本是不是贷其他应付啊老师
冲应付账款; 前任做的太复杂了。
啥意思 他之前做的账都对冲完了,我不管冲哪笔好像都不对吧
你好; 说明之前的不对哦 ;不然直接去红冲他全部的分录 ;就针对这笔的业务 ;红冲后 ; 按实际的情况去做偶 ;
老师,红冲后应该怎么做分录比较合理呢?
红后;收款做 ; 借银行存款贷其他应付款 ; 借其他应付款贷其他业务收入;销项税 ; 支付:借其他业务成本贷银行存款