同学你好 那就冲减这个分录哦

老师,您好!我司去年收到一张发票,入了费用,款项也已支付,因今年疫情原因,业务未开展,现对方退费,请问下我要怎么做账呢
老师,您好,我们去年有一张成本发票,对方先开的发票给我们,但我们没付款,发票忘记入账,这笔费用去年也没做账,今年一月付的款,这张发票今年还可以入账吗?要怎么做
老师,请问下,去年公司支付一笔办公用品,没注意对方当时开了普票,也已经入账。今年1月份发现发票有问题退回给对方了,对方重新开具了专票。这个怎么调整呢?
老师,请教一下 公司今年收到款,是以前年度2021年公司支付的一笔咨询费,后面公司咨询了一半,不咨询了,对方退费一半,这笔款当初对方开了发票,我方做了管理费用,现在收到对方退款同时收到销项负数发票,这种情况我如何做这笔退款的分录呢?
老师,去年开的发票,钱也已经到账,这个月发现,同样费用(去年开了两次发票,收了两次),现在要退一笔还给对方,这个分录怎么做?
老师,我们这个月一次发放了部分农民工四个月的工资,超过1万多了,但是每个月也没超过5000.个税申报要扣个税,这种情况怎么申报呀
老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
那开具的普通发票呢?要怎么处理吗
同学你好 发票红冲了就可以
是在开票系统上红冲的吗
老师还在线吗?看到信息麻烦回复下,谢谢
对的 开票系统里开红字发票
好的,谢谢
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老师如何发票不处理红冲可以吗?因为去年是免税的
老师,如果发票不红冲可以吗?因为去年是免税的
同学你好 这个也可以的哦
意思是说也可以不红冲对吗?
老师,怎么这么久没有回复呢?
要是已开红字发票了的话,这红字发票又是怎么入账呢?
同学你好 嗯 这个可以不红冲的
好的,谢谢
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