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老师你好 我公司去年收到一笔费用发票没有挂帐也没有付款 但是抵扣了进项 今年这笔发票对方开具了红字信息表 红字发票给我们, 我们如何处理做账?

2023-06-30 14:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-30 14:30

去年的你补上借应交税费应交增值税进项 贷其他付款,然后今年借其他应付款 贷应交税费,应交增值税进项转出

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快账用户3722 追问 2023-06-30 14:38

这个不用做以前年度损友调整吗?

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齐红老师 解答 2023-06-30 14:40

不对的,是的,不用的,对方已经红冲了。

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快账用户3722 追问 2023-06-30 14:41

因为我们以前挂帐都是在预付账款科目 需要做到其他应付款吗?

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齐红老师 解答 2023-06-30 14:46

那你把上面的其他应付款改成预付账款。

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去年的你补上借应交税费应交增值税进项 贷其他付款,然后今年借其他应付款 贷应交税费,应交增值税进项转出
2023-06-30
同学你好,是的,收到红字发票和正确发票后再进行账务处理 红冲掉原来的购进分录 借:原材料/库存商品 负数或红字 借:应交税费--应交增值税--进项税额转出 负数或红字 贷:应付账款 负数或红字
2020-08-24
您好,这个的话是可以的,可以做转出
2024-05-18
进项转出的 借 应付账款 贷 应交税费-应交增值税(进项转出)
2020-12-21
您好,这是目前普遍存在问题,有信息表,我们在电子税务局输入这个蓝字发票就能开红票了
2024-03-27
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