咨询
Q

老师,报销费用发票15000实付12000,税务账怎么做账务处理?

2023-06-30 19:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 19:23

您好,按12000来入账就可以了

头像
快账用户5688 追问 2023-06-30 19:46

为什么我们公司按发票全额付出去,然后又让对方将差额转回个人账户上,这样是让税务账多做费用?

头像
齐红老师 解答 2023-06-30 19:48

是的,这样可以多做费用

头像
快账用户5688 追问 2023-06-30 19:50

明白,谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-06-30 19:55

不客气,很高兴帮您

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
您好,按12000来入账就可以了
2023-06-30
同学,你好 今年收到红字发票 借:费用  -20000 贷:银行存款  -20000 收到蓝字发票12000 借:费用 12000 贷:银行存款 12000
2025-04-07
你好,这个是23年9月份到24年8月份是不是。
2024-05-28
你好!这个要看是什么原因导致不一致
2024-06-26
你们有工会返还的金额没?
2023-11-10
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×