你好,学员这个题目的问题是什么的

2、某公司2019年度相关财务资料如下表所示。 (1)简略资产负债表 资产负债表 (单位:万元) 资产 年初数 年末数 负债及所有者权益 年初数 年末数 现金及有价证券 510 650 负债总额 740 1340 应收账款 230 280 所有者权益总额 1680 1730 存货 160 190 其他流动资产 210 140 长期资产 1310 1810 资产合计 2420 3070 负债及所有者权益合计 2420 3070 (2)其他资料如下:2019年实现销售收入净额4000万元,销售成本2600万元,管理费用54 0万元,销售费用60万元,财务费用180万元,其他业务利润80万元,所得税率25%。要求:运用杜邦财务分析体系,计算2019年该公司的营业收入、利润总额、净利润、平均所有者权益、权益净利率、平均总资产、总资产净利率、营业净利率、总资产周转率、权益乘数并进行财务分析。
2019年度财务报表生要料如表31和3位所来。表3-11资产负债表(简表、编制单位:B公司固定资产净额存货应收账款库存现金资产1170期末余额11567007642019年12月31日应付票据负债和股东权益应付账款长期负债其他流动负债期末余额1026516336468单位:万元资产总计3790负债和股东权益总计实收资本14443790表3-12利润表(简表)项目本年数上年数一、营业收入2600021000减:营业成本1320011000税金及附加16801470销售费用19601765管理费用11001000财务费用500400加:投资收益700700二、营业利润(亏损以“_”号填列)82606065加:营业外收入900800减:营业外支出12090三、利润总额(亏损总额以“_”号填列)90406775减;所得税费用22601694四、净利润(净亏架以“_”号填列)北清动6780/
表1:资产负债表金额单位:万元2021年12月31日资产负债及所有者权益货币资金(年初数800)200应付账款530应收账款(年初数924)900应付票据490存货(年初数1200)1800其他流动负债280流动资产合计(年初数2924)2900流动负债合计1300固定资产(年初数1320)1400长期负债1400实收资本(年初数1600)1600资产总额(年初数4244)4300负债及所有者权益合计4300表2:2021年利润表金额单位:万元营业收入9800营业成本8800毛利1000管理费用400利息费用200利润总额400所得税180净利润220表3:主要财务比率的比较标准数值财务比率行业平均数资产负债率(%)60存货周转率(次)6应收账款周转期(天)31流动资产周转率(次)8总资产周转率(次)3营业净
某公司2021年主要财务数据如上,假定一年按照360天计算,请计算相关指标,对其偿债能力、盈利能力和运营能力进行评价,并给出两点改进意见。利润表(单位:万元)营业收入1000减:营业成本200营业利润600利润总额200减:所得税费用50净利润:150资产负债表(单位:万元)资产期末数流动资产200货币资金100应收账款80存货10其他10非流动资产800固定资产600无形资产200资产合计1000负债和所有者权益期末数负债600流动负债200应付账款100非流动资产400所有者权益(或股东权益)400实收资本(或股本)100负债和所有者权益合计1000
某公司2021年主要财务数据如上,假定一年按照360天计算,请计算相关指标,对其偿债能力、盈利能力和运营能力进行评价,并给出两点改进意见。利润表(单位:万元)营业收入1000减:营业成本200营业利润600利润总额200减:所得税费用50净利润:150资产负债表(单位:万元)资产期末数流动资产200货币资金100应收账款80存货10其他10非流动资产800固定资产600无形资产200资产合计1000负债和所有者权益期末数负债600流动负债200应付账款100非流动资产400所有者权益(或股东权益)400实收资本(或股本)100负债和所有者权益合计1000
老师麻烦问一下,收到税务大数据预警提醒 1、研发费用加计扣除无形资产摊销额异常、存在违规加计扣除风险 1..1、需要准备研发费用辅助帐及资料、这个税务网站下载具体明细资料(哪个网站下载)? 1.2、无形资产摊销异常、1.21、外购无形资产、1.2.2、购买比较早2012-2013,中间2了4-5年没有进行无形资产摊销,从2023年开始摊销、这些有部分软件产品、无形资产出资、非专利技术等,税法这一块具体政策及要求、中间有一段时间中断没有摊销后期继续摊销(超过10年了)是否符合要求,如何说明?一般需要提供材料证明这些知识产权用于研发活动? 还有是否涉及工时比例分摊?(工时比例分摊?)、要求提交什么证明材料(除了合同还有什么?必要的)? 谢谢
老师,外账把之前3月的短期借款做成了其他应收款,在5月又貸其他应收款403396.22(其中本金),其他应收这笔账平了,现在改过来,她红冲了这两笔分录,现在她直接调整八月报表我看不懂这两个地方为什么这么調
老师好,公司在21年买进了一辆车,当时抵扣了进项税额,今年10月此车卖出,有二手车市场开出的发票但公司自己未开具发票,本月报税可以报未开票收入吗,税点应该按多少交呢
老师,制造业的代账怎么做呢?做机械的厂家。 成本怎么结转,是不是要做库存账?
中秋国庆公司聚餐是做什么费用
老师,在员工的工资里扣了工会会费,扣的这一部分工会会费申报个税的时候是减掉呢还是加在一起申报个税
未勾选的进项发票如何部分红冲
公司卖二手车是必须要二手车市场开票吗,二手车市场开了零税率发票是不是还需要公司再开
老师,你好,对于政府接管的商铺,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府这边给第三方结佣金,我们作为第三方,收到佣金应该如何做账呢
2020年有一张19630的服务费发票 财务未核销 做账只做了:借:预付账款:19630 贷:银行存款:19630 我需要通过以前年度损益调整按摩,还是直接计管理费用