你好,所属期应该是一到12月份,你在明年的时候才能申报,你看一下你的税种认定里面是不是按年。
老师我问一下 我公司开业至今有五年期间一直不间断有实收资本 今年七月报六月的申报时候 我把这五年实收资本全额缴纳 那印花税所属期我填什么 还有就是我选按次申报嘛
老师以下内容 这是我们小微 群里发的 我都是按照2022年利润表填的 去年是兼职会计做的,具体我也不清楚,我按照资产利润表填,就在名单里。 以上是2022年四季度企业所得税利润率低于1%的企业名单,请大家在做企业所得税汇算清缴时正确如实的申报,如确属负利润请备好相关资料以便后期查实!收到请回复谢谢!
老师你好!报实缴资本印花税时,所属期填的是2023.4.1-2023.6.30,但老是弹出“营业账簿印花税按年计征,请正确选择税款所属期”。怎么填写所属期呢?老师?实缴资本发生时间也是4月—6月。
老师这个是报个人生产经营所得的页面,如果报7-9月份的,左上税款所属期应该怎么写?然后下边成本费用的公式是什么?利润信息小对话框里,选据实预缴对吧?然后下边最后两个弥补以前年度亏损和被投资单位经营所得是在什么情况下填的?(求回答准确的老师回答)
老师,请问我公司2020年6月几个股东转钱进公司通过其他应付款科目核算,后来账上转实收资本时,备注写待出资,借方是其他应收款,贷方是实收资本。我2021年实收资本的营业账簿印花税已经缴纳了,但是工商年报的实缴出资额一直填0,请问我现在要怎么操作,谢谢!
老师好,施工企业进一批材料,3月份材料入库了没付款,5月份开了发票,7月份付款,会计分录应该怎么做呢谢谢
老师,假如西服含税金额是每件226元,领带113元,买西服以后凭小票领取领带,分录为借:银行存款 226元,贷:主营业务收入-西服200元,贷:应交税费-应交增值税(销顶)26元;以后客户凭小票领取领带时假如领带成本是40元,借:销售费用 53(按公允价值计税加上成本),贷:库存商品 40,贷:应交税费-应交增值税(销项)13,老师这样对不对。
老师 供应商上月给我公司开票开错了 这个月冲掉重开 税算哪个月的
公积金12%,养老医疗11%,年税前最多多少,不超过20%
公司借个人的钱,没有借款协议有什么风险
股东做知识产权(专利)实缴,是否存在税务方面的风险,有没有需要注意的地方?
老师,请问一下,生产的产品剩余一部分未销售的话,生产此部分产品的原材料就不能进入成本吗
老师,我看以前的会计,做的账,就是,员工个人部分扣的金额,本来是499.98,会计直接四舍五入给弄成了550,有啥影响吗?
郭老师,只写了缴纳个税,我看老师填的是支付的各项税费里
老师,银行的网银证书服务费计入什么费用合适??
税种认定在那看呢?老师,我这边好像没有看印花税的税种认定
电子税务局,我的信息,企业信息。
老师税种认定里面没有看到有印花税税种认定
你好,截图你的税种认定看一下。
老师烦请看一下,谢谢了
那所属期你应该选择7月1号到7月1号。
老师我试了也不行,会弹出按年计征的这个对话框
你周一问一下你税务局吧,他应该是给你按年核定的,但是它上面没有显示,正常的应该有显示的,显示的是按期。