你好,这个是互相开票,对方开票给你们做维修费用,你们赠送产品正常做销售收入

老师,我公司接了一个项目,现在对方公司有些采购及维修费用帮他们代付,事后他们给回钱。并支持一定的劳务费,那应如何做分录?
我们是国有控股企业,有对一个租的国有资本的仓库进行维修,然后这笔维修款又在全额拨付给我们,请问会计分录要怎么处理? 1、这个仓库不属于我们的固定资产 2、维修费用大约100万左右
老师:我车价是88300元,过户费转个人1200元,一共实际支付89500,有500元预付下几个月的维修费,还没付给对方修理厂,但是这个月我们开出了=手车统一发票是90000元,我如何记帐?
对方帮我们维修车辆,我们送一个我们的产品给他,相当于支付维修费,如何账务处理?
1.旧车改造,客户找我们帮忙找其他人维修发生的维修费要放入什么费用,后面这笔费用会用技术服务费的方式给客户收回来,那我们现在发生的维修费只能放入什么费用?2.为了宣传拍照对我们的产品,设备车进行喷漆发生的维修费放入什么费用,1和2这两点对方的开票名称都是维修费
公司向自然人贷款,需要缴纳什么税费
老师请问一下,发给员工的工资,备注成报销了,这个有影响吗
幼儿园智能化项目设备及材料,先计入在建工程,完工审计后,可以转入长期待摊费用吗?
老师,请问下我们公司每天都有支出,基本上都没有发票,我们从哪里付钱合理合规,会计都是让老板的一个朋友,办了一张银行卡转他的银行卡里面,去付钱,这样合理吗?
老师,我们账上2025.1-12月 其他应收款-法人 期末贷方余额为:49万 其他应付款-法人 期末贷方余额为:12万 1、那这两个科目说明公司欠法人49+12万=61对吧? 2、那这61万12月底前我不需要操作什么吧? 3、公司欠法人折磨多钱,25年年底企业不归还法人,会不会被税务局查啊? 4、会不会被查出来内账啊 现在马上月底了,有没有什么办法可以弄一下
公司开办幼儿园,幼儿园有食堂,采购米面油,蔬菜等如何记账?
如果股东转钱20万到公司,分录做了实收资本20万,要不要开票,到税局去开印花税什么的?还是直接凭证里面做了就可以了
老师,我在2024年9月做了股权分红,也交了个税。帐上没分录。到现在2025年我想做分录,就已经交了那个分红税的,现在2025年要做,那我怎么做好啊?
生产企业出口退税,进项发票勾选确认之前,要做发票用途确认吗?这个用途确认是确认什么?
出口退税也是要在每月的税期内申报吗?
具体如何做分录?
借:管理费用-维修费 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税
成本如何处理?
借:主营业务成本 贷:库存商品
管理费用,主营业务成本计了两次损益
管理费用和库存商品的成本是两码事,不要混为一谈
前提是你要支付的维修费用,后者是商品的成本,怎么是进了两次了?